Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100000997 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 327.68 | el. energia Seberíniho 4901021 4/2024 | detail |
2100001015 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 26106.0 | služby záručného servisu 4/2024 | detail |
2100001016 | brainit.sk, s.r.o. | 52577465 | Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 | 2880.0 | paušálne služby-časové pečiatky 3/2024 | detail |
2100000998 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 27426.24 | strážna služba 4/2024 | detail |
2100001060 | Úrad PSVR Brezno | 30794536BR | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 274.48 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 | detail |
2100001017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 232.73 | el.energia Seredská, TT 4/2024 | detail |
2100001019 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 866.05 | prezutie,serv.prehl, výmena olejaBL037IP | detail |
2100001020 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 6718.02 | hovory ,internet,dat.sl. 4/2024 | detail |
2100001068 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 | 244.51 | ref.servisných služieb BL212VJ | detail |
2100000972 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 19365.48 | visa 4/2024 | detail |
2100001069 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 | 1971.95 | vodné,stočné Špitálska 25.4.-24.5.2024 | detail |
2100000999 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 39798.0 | služby spojené s nájmom 1/2024 | detail |
2100001000 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 99908.46 | nájom kanc., nebyt.priestorov 7,8,9/2024 | detail |
2100001001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 97.76 | vodné,stočné Bernolákovo 3.5.23-2.5.24 | detail |
2100001078 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 320.79 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
2100001079 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 127.31 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
2100000967 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 339.4 | Internet 5/2024 | detail |
2100000991 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 226.21 | náklady 1-3/2024 Komárno | detail |
2100000992 | Ústredie práce, soci. vecí a rodiny | 30794536-5 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 1201.88 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
2100001046 | TI Telekom s. r.o. | 53660421 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 91872.38 | služby 4/24,zriad.prípojných bodov ISVTNBAB | detail |