Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100001097 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 367.42 | dohoda o urovnaní 14101/2024 | detail |
2100001039 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 243.0 | vodné,stočné Stavbárska 16.3.24-15.4.24 | detail |
2100001040 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 296.08 | vodné,stočné Stavbárska 16.4.24-15.5.24 | detail |
2100001012 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 624.0 | poštové služby-zberné jazdy 4/2024 | detail |
2100001056 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 73950.0 | analyt.konzult,progra.a riad.práce 5/2024 | detail |
2100001072 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Fri May 24 00:00:00 CEST 2024 | 81766.8 | Služby podpory APV 5/2024 | detail |
2100001006 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 179.24 | zberné jazdy 4/2024 | detail |
2100001008 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 17080.06 | komplexná správa objektov 4/2024 | detail |
2100001009 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 16346.4 | právne služby 4/2024 | detail |
2100001013 | TI Telekom s. r.o. | 53660421 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 6000.0 | mesačný režijný paušál 4/24 | detail |
2100001057 | Obecný úrad Bernolákovo | 00304662 | Thu May 23 00:00:00 CEST 2024 | 156.72 | Daň z nehnut. 2024 Obec Bernolákovo | detail |
2100001058 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed May 22 00:00:00 CEST 2024 | 44.74 | voda 22.04.24-21.5.24 Pezinok | detail |
2100001062 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 15724.74 | plyn 1-4/2024 | detail |
2100001096 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Thu May 30 00:00:00 CEST 2024 | 178.46 | Zmluva o vypôžičke Zvolen vyúčt.2023 | detail |
2100000958 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 | 430.24 | TK, EK,opravy ZA986FU | detail |
2100001014 | Disig, a.s. | 35975946 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 12405.0 | serv.služby na produkty QES Singer 4/24 | detail |
2100001021 | ZVS | 36550949 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 5/2024 | detail |
2100001022 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Thu May 16 00:00:00 CEST 2024 | 42.0 | prezutie,uskladnenie pneu AA431JO | detail |
2100000983 | Mesto Nitra | 00308307 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 269.86 | daň z nehnuteľnosti 2024-mesto Nitra | detail |
2100000984 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 150.44 | el.energia 4/2024 Žilina | detail |