Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100001155 | Soimco a.s. | 44367465 | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 | 491.88 | Služby | detail |
2100001188 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 | 159.38 | Služby | detail |
2100001200 | MADEMAN, s.r.o. | 46422765 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 2680.0 | Služby | detail |
2100001201 | VAM Consulting, s.r.o. | 47760796 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 2760.0 | Služby | detail |
2100001202 | OKAT PLUS s.r.o. | 37545533 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 138.0 | Služby | detail |
2100001211 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 151.0 | Služby | detail |
2100001212 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2024 | 249.98 | Služby | detail |
2100001277 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 | 1848.0 | Služby | detail |
2100001301 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Jun 13 00:00:00 CEST 2024 | 14872.59 | Služby | detail |
2100001334 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Jun 13 00:00:00 CEST 2024 | 14872.59 | Služby | detail |
2100001444 | InterWay, a.s. | 35728531 | Sat Jun 01 00:00:00 CEST 2024 | 936175.68 | Služby | detail |