Hlavné menu

Objednávky 2013

Dátum Číslo Predmet cena s DPH Dodávateľ Poznámka
17.12.2012 4500015189 preklad č. 179 18,70 Euro VKM, s.r.o.
19.12.2012 4500015230 preklad č. 180 118,80 Euro VKM, s.r.o.
4.1.2013 4500015348 oprava náhradného zdroja 272,16 TTS Martin, s.r.o.
4.1.2013 4500015349 tepovanie kobercov 68,04 AB Facility s.r.o.
4.1.2013 4500015350 preklad č. 1/2013 1 853,55 Euro VKM, s.r.o.
8.1.2013 4500015361 preklad č. 2 354,75 Euro VKM, s.r.o.
10.1.2013 4500015404 vrecia do skartovacieho stroja 234,40 Alfa office, s.r.o.
11.1.2013 4500015418 letenka 484,00 Redi Tour, s.r.o.
11.1.2013 4500015425 letenka 968,00 Redi Tour, s.r.o.
16.1.2013 4500015504 ročné predplatné domény 130,00 Mystery Machine s.r.o.
17.1.2013 4500015526 letenka 824,20 Satur Travel, a.s.
18.1.2013 4500015535 odhŕňanie snehu na parkovisku MPSVR SR 644,68 EKO, podnik verejnoprosp. služieb
22.1.2013 4500015565 tepovanie kobercov 27,58 AB Facility s.r.o.
22.1.2013 4500015577 občerstvenie 316,00 Sodexo, s.r.o.
22.1.2013 4500015579 prenájom priestorov 575,00 Národný inšpektorát práce
23.1.2013 4500015584 tonery 687,40 Pergamon, s.r.o.
23.1.2013 4500015587 letenka 244,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
25.1.2013 4500015628 inzercia 506,27 ECOPRESS, a.s.
29.1.2013 4500015659 oprava služobného automobilu 436,00 PORSCHE Bratislava
29.1.2013 4500015663 individuálne jazykové konzultácie 9 990,00 Procháczková Sylvia, Mgr.
30.1.2013 4500015678 oprava motorového vozidla 153,00 PORSCHE Bratislava
30.1.2013 4500015679 otočné stoličky 1 022,00 Jozef Merašický - Nábytok
30.1.2013 4500015682 závesné obaly do kartotéky A4 237,60 AJ Produkty, a.s.
30.1.2013 4500015684 letenka 3ks 1 701,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.1.2013 4500015685 oprava služobného automobilu 500,00 Autosklo Hornet, s.r.o.
1.2.2013 4500015698 poťahy na stoličky 2 196,00 Ústav na výkon trestu odňatia slob.
1.2.2013 4500015699 tepovanie kancelárií 91,51 AB Facility s.r.o.
1.2.2013 4500015702 letenka 484,00 Redi Tour, s.r.o.
1.2.2013 4500015703 letenka 484,00 Redi Tour, s.r.o.
4.2.2013 4500015716 letenka 499,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.2.2013 4500015729 výroba hlavičkového papiera 316,80 OKAT PLUS s.r.o.
5.2.2013 4500015730 servisná prehliadka elektrického zdroja 1 109,52 TTS Martin, s.r.o.
5.2.2013 4500015731 traktorová kosačka 5 330,00 Marián Šupa
5.2.2013 4500015732 skartovačka 2ks 482,40 Pócs Ladislav - 3P
5.2.2013 4500015735 ubytovanie + stravovanie 221,50 Národný inšpektorát práce
5.2.2013 4500015736 ultrabook Lenovo IdealPad U310 812,40 Autocont SK
5.2.2013 4500015738 oprava služobného automobilu 1 500,00 PORSCHE Bratislava
6.2.2013 4500015750 výmena pamäťovej jednotky 189,60 ROBINCO Slovakia s.r.o.
6.2.2013 4500015751 oprava serverov 1 454,40 Mikrofer-Ferianc
12.2.2013 4500015780 občerstvenie 51,90 František Pánik - PAREST
14.2.2013 4500015817 kancelárske kvetiny 400,00 FANY FLORA
14.2.2013 4500015818 Delonghi EC 190 CD 93,50 František Vangel - ANDREA SHOP
14.2.2013 4500015829 ubytovanie 191,00 Mecom, s.r.o.
15.2.2013 4500015833 montáž a inštalácia VRZ 2 069,46 Automobilové opravovne MV SR
15.2.2013 4500015844 letenka 2ks 1 498,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.2.2013 4500015851 servis na poplachovej ústredni ATS 40,00 EMM International, s.r.o.
18.2.2013 4500015861 preklad č. 17 16,50 Euro VKM, s.r.o.
19.2.2013 4500015887 občerstvenie 2 510,00 K&M gastro s.r.o.
20.2.2013 4500015902 občerstvenie 58,65 František Pánik - PAREST
20.2.2013 4500015903 kvetinová výzdoba 690,00 FANY FLORA
20.2.2013 4500015904 medaile 396,00 VICTORIA ART, s.r.o.
20.2.2013 4500015906 vysávač rowenta RO 462701 113,00 František Vangel - ANDREA SHOP
21.2.2013 4500015911 letenka 749,00 Faveo, s.r.o.
22.2.2013 4500015924 letenka 366,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.2.2013 4500015932 letenka 3ks 1 689,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.2.2013 4500015933 letenka 520,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.2.2013 4500015934 letenka 950,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
25.2.2013 4500015948 preklad č. 18 478,50 Euro VKM, s.r.o.
25.2.2013 4500015951 vypracovanie znaleckého posudku 500,00 Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
26.2.2013 4500015959 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.2.2013 4500015965 oprava čelného skla 54,00 Autosklo Hornet, s.r.o.
27.2.2013 4500015970 letenka 564,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
1.3.2013 4500015984 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
1.3.2013 4500015985 letenka 2ks 1 090,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
1.3.2013 4500015986 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
1.3.2013 4500015987 letenka 2ks 714,00 Redi Tour, s.r.o.
1.3.2013 4500015993 prelitrovanie služobných vozidiel 944,00 Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D.
1.3.2013 4500015994 montáž VRZ do služobného vozidla 2 069,46 Automobilové opravovne MV SR
1.3.2013 4500015995 servis kopírovacieho zariadenia 345,60 Peter Kuchárek - COPY SERVICE
1.3.2013 4500015996 tlmočenie č. 20 30,00 Euro VKM, s.r.o.
1.3.2013 4500015997 preklad č. 19 47,25 Euro VKM, s.r.o.
4.3.2013 4500016006 výroba obalu na porady vedenia 200ks 93,00 OKAT PLUS s.r.o.
5.3.2013 4500016007 kurz francúzskeho jazyka 11 os. 1 631,00 Institut Francais de Slovaquie
5.3.2013 4500016008 letenka 810,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.3.2013 4500016018 preklad č. 21 64,35 Euro VKM, s.r.o.
6.3.2013 4500016023 oprava služobného automobilu 694,97 PORSCHE Bratislava
6.3.2013 4500016024 tonery 892,68 Pergamon, s.r.o.
6.3.2013 4500016025 letenka 2ks 1 470,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
7.3.2013 4500016054 skúška ochran pomôcok pre trafostanicu 241,38 Elektro Global Slovakia, s.r.o.
7.3.2013 4500016055 deratizácia priestorov 150,00 INSEKTPOL, spol. s r.o.
7.3.2013 4500016056 výmena čelého skla 524,00 PORSCHE Bratislava
7.3.2013 4500016059 kvetinová výzdoba 260,00 FANY FLORA
8.3.2013 4500016061 letenka 574,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
8.3.2013 4500016062 letenka 691,00 Faveo, s.r.o.
8.3.2013 4500016066 papierové skladané utierky 2 550,00 MARK bal, s.r.o.
11.3.2013 4500016069 pneumatiky zimné 1 200,00 AZ pneu, s.r.o.
11.3.2013 4500016079 kurz francúzskeho jazyka 4 os. 539,00 Institut Francais de Slovaquie
13.3.2013 4500016109 dopravno-psychologické vyšetrenie 360,00 Psychol amb - PhDr. Jana Zvarová
13.3.2013 4500016110 elektroinštalačný materiál 398,80 BQZ, s.r.o.
13.3.2013 4500016111 tonery 1 938,80 Pergamon, s.r.o.
15.3.2013 4500016126 montáž frekvenčného riadenia výťahu 8 034,00 OTIS Výťahy, s.r.o.
15.3.2013 4500016129 orezávanie stromov pred budovou MPSVR SR 2 100,00 RONDO, s.r.o.
18.3.2013 4500016147 výmena poplachovej ústredne ATS 800,00 EMM International, s.r.o.
18.3.2013 4500016148 občerstvenie 70,00 František Pánik - PAREST
18.3.2013 4500016154 autofólie na motorové vozidlá 280,00 AB spoločnosť, s.r.o.
18.3.2013 4500016162 letenka 338,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.3.2013 4500016163 gastrolístky 25 920,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o.
19.3.2013 4500016168 preklad č. 23 22,95 Euro VKM, s.r.o.
19.3.2013 4500016169 preklad č. 24 160,05 Euro VKM, s.r.o.
19.3.2013 4500016170 preklad č. 22 62,70 Euro VKM, s.r.o.
19.3.2013 4500016175 letenka 445,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.3.2013 4500016176 plechové disky 180,00 AZ pneu, s.r.o.
20.3.2013 4500016195 letenka 370,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
20.3.2013 4500016196 ubytovanie a stravovanie 797,00 Národný inšpektorát práce
22.3.2013 4500016205 čistič trávnika 460,00 Mountfield SK, s.r.o.
22.3.2013 4500016206 preklad 237,60 Euro VKM, s.r.o.
25.3.2013 4500016212 oprava kopírovacieho zariadenia 31,92 Peter Kuchárek - COPY SERVICE
25.3.2013 4500016228 oprava pisoárov 217,20 Profisanita s.r.o.
27.3.2013 4500016254 letenka 84,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
2.4.2013 4500016266 toaletný papier 230,40 Majster Papier
2.4.2013 4500016272 letenky 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
2.4.2013 4500016273 letenka 780,00 Faveo, s.r.o.
2.4.2013 4500016274 letenka 779,00 Faveo, s.r.o.
3.4.2013 4500016288 letenka 733,00 Faveo, s.r.o.
4.4.2013 4500016289 stoličky 999,00 Jozef Merašický - Nábytok
4.4.2013 4500016292 zimné pneumatiky 853,00 Zuzana Mundyová - Victory
4.4.2013 4500016293 revízia a vypracovanie správy 234,00 LP-AXIS s.r.o.
4.4.2013 4500016298 stoličky 999,00 Jozef Merašický - Nábytok
4.4.2013 4500016300 kurz francúzskeho jazyka 2 os 840,00 Institut Francais de Slovaquie
4.4.2013 4500016304 letenka 254,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.4.2013 4500016318 preklad 551,00 Euro VKM, s.r.o.
5.4.2013 4500016319 tlmočenie č. 20 150,00 Euro VKM, s.r.o.
5.4.2013 4500016320 odborná prehliadka komínov 70,00 pán Gulika Peter
5.4.2013 4500016327 občerstvenie 88,00 František Pánik - PAREST
8.4.2013 4500016337 občerstvenie 182,67 Tommys, s.r.o.
9.4.2013 4500016355 služba Piano 39,00 Piano Media, a.s.
9.4.2013 4500016356 letenka 673,00 Faveo, s.r.o.
11.4.2013 4500016372 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.4.2013 4500016373 letenka 655,00 Faveo, s.r.o.
11.4.2013 4500016374 letenka 655,00 Faveo, s.r.o.
11.4.2013 4500016375 propagačné predmety - cukríky 397,20 SNOTY, s.r.o.
11.4.2013 4500016376 servis kopírovacieho zariadenia 30,00 Revis-Servis
11.4.2013 4500016377 servis požiarnej brány 216,00 Pyrobatis Bratislava s.r.o.
11.4.2013 4500016378 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.4.2013 4500016379 letenka 499,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.4.2013 4500016384 letenka 129,00 Satur Travel, a.s.
11.4.2013 4500016385 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.4.2013 4500016408 realizácia propagačného stánku 771,48 Agrokomplex - Výstav. Nitra, š.p.
16.4.2013 4500016413 tonery 189,18 Pergamon, s.r.o.
16.4.2013 4500016419 výroba pečiatok 13,52 ALAMEX, s.r.o.
16.4.2013 4500016420 letenka 733,00 Faveo, s.r.o.
16.4.2013 4500016421 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
17.4.2013 4500016428 letenka 545,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
17.4.2013 4500016431 občerstvenie 86,60 František Pánik - PAREST
17.4.2013 4500016440 oprava chladničky 60,00 pán Milan Gašparovič - Mraz
18.4.2013 4500016449 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.4.2013 4500016450 letenka 297,77 Satur Travel, a.s.
18.4.2013 4500016451 letenka 297,77 Satur Travel, a.s.
19.4.2013 4500016458 letenka 785,00 Faveo, s.r.o.
22.4.2013 4500016463 letenka 638,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.4.2013 4500016464 papier xerox A4 464,00 Xepap s.r.o.
22.4.2013 4500016465 kancelárske potreby 1 740,62 Xepap s.r.o.
23.4.2013 4500016473 kancelárske potreby 1 888,30 Xepap s.r.o.
23.4.2013 4500016478 letenka 674,00 Redi Tour, s.r.o.
23.4.2013 4500016480 gastrolístky 25 200,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
26.4.2013 4500016540 hygienické potreby 598,34 Majster Papier
26.4.2013 4500016550 multifunkčné zariadenie, skener 1 370,88 Autocont SK
29.4.2013 4500016556 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.4.2013 4500016563 tlačoviny 2013 18,00 Magnet Press Slovakia
30.4.2013 4500016564 publikácie 25,00 Martinus SK
30.4.2013 4500016565 publikácie 11,00 PhDr. Eva Timková Asertív-Agentúra
30.4.2013 4500016566 výroba vizitiek 23,40 Fotografik, s.r.o.
30.4.2013 4500016567 hlavičkový papier 232,80 OKAT PLUS s.r.o.
2.5.2013 4500016583 kvetinová výzdoba 195,00 FANY FLORA
2.5.2013 4500016584 občerstvenie 1 858,10 František Pánik - PAREST
2.5.2013 4500016677 servis výťahu 34,79 KONE s.r.o.
6.5.2013 4500016597 servis služobného vozidla 250,00 Automobilové opravovne MV SR
6.5.2013 4500016600 premietacie plátno 157,20 Premietanie.sk
6.5.2013 4500016601 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.5.2013 4500016602 letenka 3ks 1 518,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.5.2013 4500016603 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.5.2013 4500016604 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
7.5.2013 4500016614 diaľkové ovládanie, diktafón 92,90 Internet Mall Slovakia s.r.o.
9.5.2013 4500016629 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
13.5.2013 4500016640 preklad 1 089,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
14.5.2013 4500016662 servis kopírovacieho zariadenia 90,00 Peter Kuchárek - COPY SERVICE
14.5.2013 4500016663 kúpa a výmena LAN zásuvky 98,40 MI Trade, s.r.o.
14.5.2013 4500016664 letenka 425,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
14.5.2013 4500016665 letenka 425,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.5.2013 4500016679 preklad 48,90 Euro VKM, s.r.o.
16.5.2013 4500016702 kancelárske otočné kreslo Manta 6ks 1 194,00 Jozef Merašický - Nábytok
16.5.2013 4500016704 dodávka a výmena filtorv klima zariaden 245,00 Euroklíma, s.r.o.
16.5.2013 4500016706 letenka 523,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
16.5.2013 4500016707 tepovanie 7,64 AB Facility s.r.o.
16.5.2013 4500016708 letenka 694,00 Faveo, s.r.o.
16.5.2013 4500016709 preklad 122,10 Euro VKM, s.r.o.
16.5.2013 4500016710 letenka 493,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
16.5.2013 4500016711 letenka 493,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
17.5.2013 4500016723 chemické a dezinfekčné pros do fontány 229,90 B.P.A. s.r.o.
17.5.2013 4500016724 výroba reprezentačných dvojhárkov 868,80 OKAT PLUS s.r.o.
17.5.2013 4500016725 letenka 564,00 Redi Tour, s.r.o.
17.5.2013 4500016726 tlmočenie 150,00 Euro VKM, s.r.o.
21.5.2013 4500016752 občerstvenie 5 100,00 Tehelné pole, a.s. prev Double Tree by Hilton
21.5.2013 4500016756 letenka 499,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.5.2013 4500016762 motorová kosačka 350,00 TENAR, spol. s r.o.
22.5.2013 4500016763 oprava vstupnej rampy 104,00 Prodax - V. Varga
22.5.2013 4500016764 čistenie a reparácia žľabov 288,08 Michal Hanko H-stav
22.5.2013 4500016766 tonery 2 950,30 Pergamon, s.r.o.
22.5.2013 4500016768 oprava tlakového čističa 434,88 Wap ALTO - čistiace systémy, s.r.o.
22.5.2013 4500016769 letenka 733,00 Faveo, s.r.o.
23.5.2013 4500016781 nákup serverov 11 517,60 SOFOS, s.r.o.
23.5.2013 4500016782 nákup pamätí a harddiskov 11 113,20 SOFOS, s.r.o.
23.5.2013 4500016791 letenka 775,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
23.5.2013 4500016792 letenka 565,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
23.5.2013 4500016793 letenka 565,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
23.5.2013 4500016795 doobjednávka - servis služobného vozidla 169,09 Automobilové opravovne MV SR
24.5.2013 4500016808 gastrolístky 24 120,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o.
27.5.2013 4500016818 preklad 37,80 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
27.5.2013 4500016819 letenka 464,45 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
28.5.2013 4500016828 odborná skúška+odborná prehliadka elek. 200,00 Ján Ambrózy - El.Vy.S
28.5.2013 4500016829 zníženie zemného odporu bleskozvodu 250,00 Ján Ambrózy - El.Vy.S
28.5.2013 4500016830 návrh riešenia priestorov na MPSVR SR 5 999,82 Kinnarps, spol. s r.o.
29.5.2013 4500016835 výroba vizitiek 15,60 Fotografik, s.r.o.
29.5.2013 4500016850 letenka 454,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
29.5.2013 4500016851 letenka 360,00 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
29.5.2013 4500016852 Pap xerox A4 464,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
30.5.2013 4500016866 letenka 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
30.5.2013 4500016867 letenka 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
31.5.2013 4500016875 preklad 21,45 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
31.5.2013 4500016876 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
31.5.2013 4500016877 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
4.6.2013 4500016888 letná zmes do ostrekovačov 90,00 Róbert Pavelka
4.6.2013 4500016889 servis kopírovacieho zariadenia 78,82 Peter Kuchárek - COPY SERVICE
4.6.2013 4500016896 letenky 845,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
4.6.2013 4500016897 letenky 811,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
5.6.2013 4500016913 servisná prehliadka referentského vozidla 230,00 HS - plus, s.r.o.
5.6.2013 4500016914 čistenie odpadového potrubia 400,00 pán Rigo Peter
5.6.2013 4500016915 preklad 85,14 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
5.6.2013 4500016922 výroba pohárov a medailí 406,76 Poháry Bauer, s.r.o.
5.6.2013 4500016924 výroba vizitiek 15,60 Fotografik, s.r.o.
6.6.2013 4500016933 ubytovanie a nájom rokovac priestorov 980,00 Účelové zariadenie Kancelárie NR SR
6.6.2013 4500016934 tlmočenie 308,00 euro zmluva č. 13014/11-II/4
6.6.2013 4500016936 občerstvenie 543,15 Tommys, s.r.o.
6.6.2013 4500016943 tlmočenie 60,00 euro zmluva č. 13014/11-II/4
7.6.2013 4500016951 letenky 803,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
7.6.2013 4500016952 letenky 778,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
10.6.2013 4500016967 letenky 1 378,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
10.6.2013 4500016968 preklad 599,40 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
10.6.2013 4500016971 pracovný obed 174,80 František Pánik - PAREST
10.6.2013 4500016972 preklad 33,00 Euro VKM, s.r.o.
11.6.2013 4500016975 preklad 66,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
11.6.2013 4500016976 letenky 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
11.6.2013 4500016977 toaletný papier 288,00 majster Papier zmluva č. 59142013101593
13.6.2013 4500016992 výmena okennej tabule 152,21 Branislav Kralovič - sklenárstvo
13.6.2013 4500016993 montáž sneholamov 1 998,14 Michal Hanko H-stav
13.6.2013 4500017000 letenky 2 170,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
14.6.2013 4500017017 letenky 513,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
14.6.2013 4500017019 kuchynské potreby 1 840,91 Ing. Igor Ďuris MERKÚR
17.6.2013 4500017029 preklad 2 453,55 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
18.6.2013 4500017040 gastrolístky 27 360,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
18.6.2013 4500017041 letenky 640,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
19.6.2013 4500017048 preklad 30,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
19.6.2013 4500017050 profylaktická prehliadka klima zar 1 000,00 NETsystems a.s.
19.6.2013 4500017051 letenky 530,00 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
20.6.2013 4500017063 kancelárske potreby 2 737,95 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
20.6.2013 4500017064 Pap xerox A4 1 044,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
20.6.2013 4500017065 tonery 2 040,40 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
20.6.2013 4500017066 kancelárske potreby 1 698,79 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
24.6.2013 4500017082 upratovanie technologickej miestnosti 300,00 Belfor Slovakia, s.r.o.
26.6.2013 4500017114 prenájom priestorov a stravovanie 554,00 Hotel Bôrik
27.6.2013 4500017122 výroba vizitiek 7,80 Fotografik, s.r.o.
27.6.2013 4500017129 letenky 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
27.6.2013 4500017132 vzduchová clona 1 051,20 Imtec - Imrich Mattoš
27.6.2013 4500017134 geometria služobného vozidla 90,00 Automobilové opravovne MV SR
28.6.2013 4500017138 letenky 1 250,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
28.6.2013 4500017139 letenky 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
28.6.2013 4500017140 úradné meranie spotreby paliva 323,52 Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D.
28.6.2013 4500017142 toaletný papier 288,00 Majster Papier zmluva č. 59142013101593
1.7.2013 4500017144 výroba vizitiek 23,40 Fotografik, s.r.o.
1.7.2013 4500017146 občerstvenie 478,80 Tommys, s.r.o.
4.7.2013 4500017168 preklad č. 44 85,80 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
9.7.2013 4500017179 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
9.7.2013 4500017180 letenka 109,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
9.7.2013 4500017181 letenka 1 928,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
11.7.2013 4500017199 výmena vertikálnych žalúzií 162,54 Termax Group, s.r.o.
11.7.2013 4500017201 xerografický papier A4 232,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
11.7.2013 4500017202 xerografický papier A4 928,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
12.7.2013 4500017211 servis kopírovacieho stroja 180,00 Revis-Servis
12.7.2013 4500017212 vytvorenie a sprístupnenie štúdie 11 640,00 BrightVox, s.r.o.
16.7.2013 4500017232 zverejnenie inzerátu 217,01 ECOPRESS, a.s.
16.7.2013 4500017234 občerstvenie 92,60 František Pánik - PAREST
16.7.2013 4500017239 elektrospotrebiče 813,40 Elektrosped, a.s.
17.7.2013 4500017242 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
17.7.2013 4500017243 tonery 3 258,72 Pergamon, s.r.o.
18.7.2013 4500017244 oprava poškodených dverí 1 022,35 Autoslužby servis s.r.o.
18.7.2013 4500017245 založenie poškodeného ležatého rozvodu 2 010,63 Horník plus, s.r.o.
19.7.2013 4500017256 výroby obalov 93,00 OKAT PLUS s.r.o.
19.7.2013 4500017258 servis služobného vozidla 849,60 SWK car s.r.o.
23.7.2013 4500017268 auto fólie na služobné vozidlo 150,00 AB spoločnosť, s.r.o.
23.7.2013 4500017269 kontrola požiarnej techniky 2 213,10 Dušan Hazucha - HASIL
24.7.2013 4500017274 gastrolístky 24 120,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
24.7.2013 4500017283 výškové práce na MPSVR SR 22 742,76 Silvester Gál
24.7.2013 4500017408 mobilný telefón 377,10 Orange Slovensko, a.s.
25.7.2013 4500017303 dávkovač na tekuté mydlo, zásobník na toaletný papier 484,60 Vencl SK s.r.o.
25.7.2013 4500017306 vyčistenie a umytie okien 22 442,88 KIBO spol. s r.o.
29.7.2013 4500017317 tonery 6 537,07 Pergamon, s.r.o.
29.7.2013 4500017329 letenky 1 137,30 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
30.7.2013 4500017342 puzdro na služobný mobil 21,84 Orange Slovensko, a.s.
1.8.2013 4500017354 preklad č. 47 16,50 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
1.8.2013 4500017355 oprava EPS hlásiča 103,00 Diafan s.r.o.
1.8.2013 4500017367 oprava rampy na parkovisku 688,80 Prodax - V. Varga
1.8.2013 4500017368 kancelárske kreslo 618,54 Ramcas, s.r.o.
5.8.2013 4500017373 preklad č. 48 21,60 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
5.8.2013 4500017378 doplnenie kamerového systému 5 952,00 Vladimír Vanček H&V-corporation
5.8.2013 4500017379 vizitky obojstranné farebné 46,80 Fotografik, s.r.o.
5.8.2013 4500017380 výroba hlavičkového papiera a obálky 277,30 OKAT PLUS s.r.o.
7.8.2013 4500017386 hygienické potreby 492,12 majster Papier zmluva č. 59142013101593
7.8.2013 4500017387 kancelársky xerografický papier 352,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
8.8.2013 4500017392 servis kopírovacieho zariadenia 145,20 Mikrofer-Ferianc
8.8.2013 4500017393 konzekutívne tlmočenie č. 49 90,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
8.8.2013 4500017397 odborná prehliadka 6 389,51 J T B, s.r.o.
8.8.2013 4500017398 kurz francúzskeho jazyka 420,00 Institut Francais de Slovaquie
13.8.2013 4500017427 papier xerox A4 1 044,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
15.8.2013 4500017434 preklad č. 50 81,84 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
15.8.2013 4500017435 elektromechanický čistič potrubia 1 509,12 MAXI Group Slovakia s.r.o.
19.8.2013 4500017461 kancelársky papier A4 464,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
19.8.2013 4500017464 tonery 2 814,60 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
20.8.2013 4500017466 letná pneumatika Pirelli 175,00 BPC Auto, s.r.o.
20.8.2013 4500017467 kurz francúzskeho jazyka 105,00 Institut Francais de Slovaquie
20.8.2013 4500017468 nákup publikácií 127,50 Paed.Dr. Eva ;Gáboríková - EFE
21.8.2013 4500017474 gastrolístky 21 600,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
21.8.2013 4500017475 spiatočná letenka 550,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
21.8.2013 4500017476 doprava regálov 744,00 Valeo Moving Services, s.r.o.
21.8.2013 4500017479 servis multifunkčných zariadení 653,30 Mikrofer-Ferianc
21.8.2013 4500017481 výmena koberca 1 135,25 JUTEX - Contract, spol. s r.o.
23.8.2013 4500017508 spiatočná letenka 562,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
23.8.2013 4500017509 preklad č. 51 1 156,65 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
23.8.2013 4500017510 preklad č. 52 666,90 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
23.8.2013 4500017511 preklad č. 53 137,70 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
23.8.2013 4500017513 sťahovacie práce 5 856,00 Valeo Moving Services, s.r.o.
26.8.2013 4500017523 preklad č. 54 2 998,88 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
27.8.2013 4500017534 smútočný veniec 250,00 FANY FLORA
28.8.2013 4500017547 rekonštrukcia rozvodov TUV 35 838,00 VIKRA, s.r.o.
28.8.2013 4500017560 preklad č. 55 584,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
28.8.2013 4500017955 práce na ochrane povrchov 23 156,76 Ing. Stanislav Zelenský
3.9.2013 4500017582 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
3.9.2013 4500017583 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
3.9.2013 4500017584 letenka 564,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
3.9.2013 4500017585 kancelárske potreby 1 285,18 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
4.9.2013 4500017601 smútočný veniec 220,00 FANY FLORA
4.9.2013 4500017603 občerstvenie 269,88 František Pánik - PAREST
4.9.2013 4500017604 servisná prehliadka 313,50 PORSCHE Bratislava
4.9.2013 4500017605 letenky 637,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
5.9.2013 4500017611 letenka 660,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
5.9.2013 4500017613 vodomer 221,06 Horník plus, s.r.o.
6.9.2013 4500017616 neonova linka nan budovu MPSVR SR 23 874,00 HANTON - svetelné reklamy, s.r.o.
9.9.2013 4500017643 letenka 839,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
9.9.2013 4500017645 preklad č. 56 3 517,47 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
10.9.2013 4500017653 odber a rozbor odpadovej vody 134,04 Aquaseco s.r.o.
10.9.2013 4500017663 zabezpečenie ozvučenia 249,60 T Service, s.r.o.
10.9.2013 4500017664 letenka 267,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
12.9.2013 4500017689 pracovná večera 150,00 Hotel Danubia Gate
13.9.2013 4500017696 pravidelná odborná prehliadka 200,00 Púčik Rastislav
13.9.2013 4500017697 odborná prehliadka tlakovej nádoby 130,00 Šimšaj Milan
13.9.2013 4500017698 letenka 1 344,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
13.9.2013 4500017710 letenky 464,10 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
16.9.2013 4500017720 tlmočenie 591,36 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
17.9.2013 4500017739 výroba pečiatok 33,74 ALAMEX, s.r.o.
17.9.2013 4500017741 ubytovanie, strava a občerstvenie 532,44 Národný inšpektorát práce
18.9.2013 4500017747 pracovný obed 144,60 František Pánik - PAREST
18.9.2013 4500017748 občerstvenie 281,72 Tommys, s.r.o.
18.9.2013 4500017749 odborný kurz 624,00 Top Consult Group, s.r.o.
18.9.2013 4500017751 letenka 709,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
18.9.2013 4500017752 letenka 492,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
18.9.2013 4500017753 letenka 575,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
18.9.2013 4500017754 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
19.9.2013 4500017763 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
19.9.2013 4500017764 preklad č. 59 1 019,52 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
19.9.2013 4500017765 preklad č. 58 557,70 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
19.9.2013 4500017771 hasiace prístroje 979,20 Dušan Hazucha - HASIL
19.9.2013 4500017774 magnetická tabuľa 205,92 DUKEB - Dušan Kevický
23.9.2013 4500017797 obed pre pracovnú skupinu 57,60 František Pánik - PAREST
23.9.2013 4500017798 gastrolístky 23 040,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
24.9.2013 4500017808 tonery 2 131,74 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
24.9.2013 4500017810 letenky 2 490,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
24.9.2013 4500017813 letenka 563,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
25.9.2013 4500017833 kvetinová výzdoba 992,80 FANY FLORA
25.9.2013 4500017835 občerstvenie 5 536,00 Chillas, s.r.o.
25.9.2013 4500017842 preklad č. 61 1 425,50 Euro VKM, s.r.o.
25.9.2013 4500017843 preklad č. 60 389,80 Euro VKM, s.r.o.
25.9.2013 4500017852 preklad č. 62 114,90 Euro VKM, s.r.o.
26.9.2013 4500017864 letenky 1 236,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
26.9.2013 4500017865 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
26.9.2013 4500017866 podložky pod stoličku 319,20 TSV Papier
27.9.2013 4500017877 publikácie 127,60 centrálny obstarávateľ
27.9.2013 4500017880 občerstvenie 170,50 František Pánik - PAREST
27.9.2013 4500017881 dodanie a personaliz čipových kariet 3 590,40 Lynx, s.r.o.
27.9.2013 4500017882 vysielačky 185,00 Datacomp, s.r.o.
30.9.2013 4500017897 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
1.10.2013 4500017902 toaletný papier 288,00 majster Papier zmluva č. 59142013101593
1.10.2013 4500017903 občerstvenie 2 260,00 Chillas, s.r.o.
1.10.2013 4500017904 projektor 2 394,00 Autocont SK
1.10.2013 4500017910 výmena požiarnych hlásičov 271,27 Diafan s.r.o.
2.10.2013 4500017914 letenka 129,85 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
2.10.2013 4500017915 letenky 129,85 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
2.10.2013 4500017916 letenka 475,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
2.10.2013 4500017917 občerstvenie 80,00 Národný inšpektorát práce
3.10.2013 4500017932 školenie 1 188,00 Soitron, s.r.o.
3.10.2013 4500017933 deratizácia priestorov 140,00 INSEKTPOL, spol. s r.o.
3.10.2013 4500017934 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
3.10.2013 4500017935 kancelárske potreby 1 188,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
3.10.2013 4500017936 tonery 167,68 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
4.10.2013 4500017956 systém ele verejného obstarávania 2 400,00 Evoservis s.r.o.
7.10.2013 4500017973 papier xerox A4 1 188,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
7.10.2013 4500017974 preklad č. 64 215,16 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
7.10.2013 4500017975 výroba vizitiek 19,20 Fotografik, s.r.o.
7.10.2013 4500017976 výroba vizitiek 46,80 Fotografik, s.r.o.
8.10.2013 4500017992 letenky 569,00 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
9.10.2013 4500017997 hlavičkový papier 414,00 OKAT PLUS s.r.o.
9.10.2013 4500017998 preklad č. 63 2 442,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
9.10.2013 4500017999 tonery 575,40 NEPA Slovakia s.r.o.
9.10.2013 4500018000 tonery 463,00 Pergamon, s.r.o.
10.10.2013 4500018028 tlmočenie č. 66 150,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
10.10.2013 4500018029 letenka 758,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
10.10.2013 4500018030 letenka 650,10 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
10.10.2013 4500018036 letenka 650,10 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
11.10.2013 4500018045 letenky 1 704,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
15.10.2013 4500018069 preklad č. 67 257,40 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
15.10.2013 4500018070 letenky 389,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
15.10.2013 4500018071 letenka 193,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
16.10.2013 4500018087 zimné pneumatiky 447,27 AKH Slovakia, s.r.o.
16.10.2013 4500018089 rokovanie a porada VSÚ 763,00 Národný inšpektorát práce
16.10.2013 4500018092 system na vjazd a vyjazd z parkoviska 7 896,00 Lynx, s.r.o.
16.10.2013 4500018093 oprava dokovacích staníc 119,30 Mikrofer-Ferianc
16.10.2013 4500018103 kalendáre a diáre 1 196,16 KG-Kans, Miroslav Gieci
16.10.2013 4500018104 preklad č. 65 4 834,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
16.10.2013 4500018106 preklad č. 68 87,12 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
17.10.2013 4500018117 školenie 1 548,00 Inbox SK, s.r.o.
17.10.2013 4500018118 školenie 1 068,00 Protifob, s.r.o.
21.10.2013 4500018140 odborný posudok 180,00 Hasil HD, s.r.o.
21.10.2013 4500018141 batérie pre server 322,80 Swiss spol. s r.o.
21.10.2013 4500018142 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
21.10.2013 4500018143 letenka 333,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
21.10.2013 4500018144 tonery 90,70 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
21.10.2013 4500018145 občerstvenie 2 400,00 Hotel Sorea Regia
22.10.2013 4500018170 kvetinová výzdoba 150,00 FANY FLORA
23.10.2013 4500018180 tonery 9 312,35 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
24.10.2013 4500018186 sťahovanie nábytku 1 353,60 Valeo Moving Services, s.r.o.
24.10.2013 4500018193 gastrolístky 25 560,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
25.10.2013 4500018227 výmena parapety 1 190,35 Mário Doka M-Unit
25.10.2013 4500018228 výmena koberca 1 100,00 Mário Doka M-Unit
25.10.2013 4500018229 úprava omietok a elektroinštalácie 1 004,50 Mário Doka M-Unit
28.10.2013 4500018231 preklad č. 69 305,80 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
28.10.2013 4500018233 ročné predplatné domény 130,00 Mystery Machine s.r.o.
28.10.2013 4500018234 letenky 1 266,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
28.10.2013 4500018254 úprava ele požiarnej signalizácie 1 443,92 Diafan s.r.o.
29.10.2013 4500018256 preklad č. 70 59,60 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
29.10.2013 4500018265 letenka 608,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
5.11.2013 4500018306 papier pre farebnú tlač 130,00 KG-Kans, Miroslav Gieci
5.11.2013 4500018307 revízia tlakových zariadení 792,00 Hasil HD, s.r.o.
5.11.2013 4500018308 revízia zdvíhacieho zariadenia 300,00 Hasil HD, s.r.o.
7.11.2013 4500018325 digitálny frankovací stroj 1 644,00 EVROFIN Int., s.r.o.
7.11.2013 4500018326 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
7.11.2013 4500018327 preklad č. 71 182,65 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
7.11.2013 4500018340 oprava LCD monitorov 282,00 Mikrofer-Ferianc
8.11.2013 4500018352 letenky 1 998,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
8.11.2013 4500018353 výroba plakiet 87,79 Victory sport, s.r.o.
11.11.2013 4500018368 finančný príspevok na Ekotopfilm 1 278,00 Ing. Pavol Lím - Ekotopfilm
11.11.2013 4500018376 účasť na konferencii 520,00 Slovenský inštitút interných audítorov
11.11.2013 4500018377 preklad č. 72 52,11 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
12.11.2013 4500018380 kancelárske potreby 363,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
12.11.2013 4500018381 kancelárske potreby 77,72 Xepap s.r.o.
12.11.2013 4500018382 výroba pečiatok 47,71 ALAMEX, s.r.o.
12.11.2013 4500018383 kancelárske potreby 3 756,63 Xepap s.r.o. zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012
12.11.2013 4500018384 kytice 50,00 FANY FLORA
12.11.2013 4500018387 letenka 630,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
13.11.2013 4500018393 školenie 1 872,00 Inbox SK, s.r.o.
13.11.2013 4500018400 občerstvenie 801,98 Tommys, s.r.o.
13.11.2013 4500018404 pracovný obed 372,00 František Pánik - PAREST
13.11.2013 4500018406 odber a rozbor odpadovej vody 134,04 Aquaseco s.r.o.
13.11.2013 4500018408 výmena vrtule klimatizačnej jednotky 159,85 Klimatech s.r.o.
13.11.2013 4500018409 letenky 507,00 Satur Travel, a.s. zmluva č. 032011b
13.11.2013 4500018410 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
14.11.2013 4500018415 tlmočenie č. 73, technika 2 202,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
15.11.2013 4500018426 pravidelná servisná prehliadka 195,00 V.G. Cars, s.r.o.
15.11.2013 4500018427 pravidelná servisná prehliadka 210,28 V.G. Cars, s.r.o.
15.11.2013 4500018428 aktualizácia antivírussovej bezpečnosti 11 340,00 Tempest a.s.
20.11.2013 4500018464 výmena dorazu zadných tlmičov 84,00 V.G. Cars, s.r.o.
21.11.2013 4500018490 občerstvenie 303,00 František Pánik - PAREST
21.11.2013 4500018491 kancelárska stolička 262,73 1. Beami s.r.o.
21.11.2013 4500018492 výmeny čelného skla 343,61 Claimex, s.r.o.
21.11.2013 4500018499 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
21.11.2013 4500018501 Pap xerox A4 3 168,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
21.11.2013 4500018502 xerografický papier A4 528,00 Xepap s.r.o. zmluva č. 20396/2011-IV/5
21.11.2013 4500018507 výroba a dodanie propagačných predmetov 3 420,00 Agentúra AGE
21.11.2013 4500018508 zabezpečenie konferencia 5 676,00 Hotel Bôrik
21.11.2013 4500018509 gastrolístky 19 800,00 Le Cheque DeJeuner s.r.o. zmluva č. 2870/2011-IV/8
22.11.2013 4500018522 pracovný obed 504,00 František Pánik - PAREST
25.11.2013 4500018534 pracovný obed 54,00 František Pánik - PAREST
26.11.2013 4500018547 ozvučenie bez tlmočenia č. 78 336,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
26.11.2013 4500018548 letenky 978,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. zmluva č. 032011a
26.11.2013 4500018549 preklad č. 77 277,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
27.11.2013 4500018570 letenka 565,50 Redi Tour, s.r.o. zmluva č. 032011c
27.11.2013 4500018571 občerstvenie 201,87 Tommys, s.r.o.
27.11.2013 4500018572 letenka 878,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
27.11.2013 4500018573 grafické spracovanie podkladov a tlač 1 500,00 SkinArt, s.r.o.
27.11.2013 4500018574 ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 74 294,00 T Service, s.r.o.
27.11.2013 4500018575 ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 75 294,00 T Service, s.r.o.
28.11.2013 4500018588 odstránenie poruchy na rozvode inž sietí 8 646,00 Trading universal services, s.r.o.
29.11.2013 4500018619 seminár 178,80 Nakladateľstvo FORUM
2.12.2013 4500018627 výroba pečiatok 49,87 ALAMEX, s.r.o.
2.12.2013 4500018628 oprava automatických posuvných dverí 99,99 KONE s.r.o.
2.12.2013 4500018630 preklad č. 60 108,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
2.12.2013 4500018632 výroba plakiet 70,22 Victory sport, s.r.o.
2.12.2013 4500018633 hygienické potreby 462,60 majster Papier zmluva č. 59142013101593
3.12.2013 4500018646 zapracovanie zmien v IS RSD PRO 47 520,00 Softec, spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
3.12.2013 4500018647 zapracovanie zmien v IS KIDS 15 147,00 Softec, spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
3.12.2013 4500018652 skriňa univerzálna spisová 3ks 660,24 B2B Partner, s.r.o.
3.12.2013 4500018653 preklad č. 81 43,10 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
3.12.2013 4500018654 preklad č. 82 106,00 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
3.12.2013 4500018655 letenka 619,00 Faveo, s.r.o. zmluva č. 032011e
3.12.2013 4500018658 otvorenie uzamknutého trezora 500,00 Milan Taraba
4.12.2013 4500018671 výmena kobercov 1 721,36 JUTEX - Contract, spol. s r.o.
4.12.2013 4500018687 kvetinová výzdoba 350,00 FANY FLORA
4.12.2013 4500018688 aktualizácia licencie - antivírus 10 128,00 exe, spol. s r.o.
5.12.2013 4500018697 preklad č. 83 165,33 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
5.12.2013 4500018702 občerstvenie 206,45 Tommys, s.r.o.
9.12.2013 4500018732 občerstvenie 71,89 František Pánik - PAREST
9.12.2013 4500018742 oprava kopírovacieho zariadenia 116,50 Mikrofer-Ferianc
10.12.2013 4500018771 tepovanie kobercov 936,00 Home Service Slovakia s.r.o.
10.12.2013 4500018774 publikovanie oznámenia 361,44 Perex, a.s.
10.12.2013 4500018775 publikovanie oznámenia 410,52 PetitPress a.s.
12.12.2013 4500018813 tonery 11 685,52 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
12.12.2013 4500018814 tonery 596,30 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 10297/2011-IV/8
12.12.2013 4500018816 prenájom automobilovej pracovnej plošiny 99,60 Felbermayr Slovakia s.r.o.
12.12.2013 4500018817 oprava kopírovacieho zariadenia 307,92 Peter Kuchárek - COPY SERVICE
16.12.2013 4500018850 ročné diaľničné známky 1 627,00 Česmad Slovakia
16.12.2013 4500018870 tonery 2 747,75 Pergamon, s.r.o. zmluva č. 14309/2011-IV/5
16.12.2013 4500018871 Elektromateriál 700,00 BOZ, s.r.o.
16.12.2013 4500018872 výroba obalov 200,00 OKAT PLUS s.r.o.
16.12.2013 4500018877 pravidelný servis 212,35 EURO-STEPS, s.r.o.
16.12.2013 4500018878 výmena kobercov 344,81 JUTEX - Contract, spol. s r.o.
16.12.2013 4500018879 prístroj UNISTER 06A 430,00 BQZ, s.r.o.
17.12.2013 4500018902 tlač materiálu 1 181,40 Mapa Slovakia Editor, s.r.o.
17.12.2013 4500018903 vytvorenie titulkov k filmu 989,00 BOKK, s.r.o.
17.12.2013 4500018904 preklad textu k filmu 990,00 Aliancia žien Slovenska
18.12.2013 4500018910 servis služobného vozidla 327,84 EURO-STEPS, s.r.o.
19.12.2013 4500018932 preklad č. 86 121,50 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
19.12.2013 4500018933 preklad č. 85 16,50 Euro VKM, s.r.o. zmluva č. 13014/11-II/4
20.12.2013 4500018979 tlačoviny 2014 3 956,46 Slovenská pošta, a.s.
20.12.2013 4500018980 tlačoviny 2014 2 938,80 ECOPRESS, a.s.
20.12.2013 4500018982 tlačoviny 2014 138,00 W Press a.s.
20.12.2013 4500018985 UAD v praxi 202,30 Súvaha spol. s r. o.
20.12.2013 4500018986 tlačoviny 2014 213,60 Poradca s.r.o.
20.12.2013 4500018987 bezpečná práca 29,94 Anastázia Bezáková - A+Z
20.12.2013 4500018988 tlačoviny 2014 1 134,15 Verlag Dashofer
20.12.2013 4500018989 tlačoviny 75,60 Magnet Press Slovakia
20.12.2013 4500018990 tlačoviny 553,08 Trend representative
20.12.2013 4500018991 tlačoviny 319,00 Obzor, s.r.o.
20.12.2013 4500018995 vianočné pohľadnice 1 201,50 Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím
20.12.2013 4500019000 právny obzor 57,00 Stredisko predplatného tlače

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk