Objednávky 2013
Dátum | Číslo | Predmet | cena s DPH | Dodávateľ | Poznámka |
17.12.2012 | 4500015189 | preklad č. 179 | 18,70 | Euro VKM, s.r.o. | |
19.12.2012 | 4500015230 | preklad č. 180 | 118,80 | Euro VKM, s.r.o. | |
4.1.2013 | 4500015348 | oprava náhradného zdroja | 272,16 | TTS Martin, s.r.o. | |
4.1.2013 | 4500015349 | tepovanie kobercov | 68,04 | AB Facility s.r.o. | |
4.1.2013 | 4500015350 | preklad č. 1/2013 | 1 853,55 | Euro VKM, s.r.o. | |
8.1.2013 | 4500015361 | preklad č. 2 | 354,75 | Euro VKM, s.r.o. | |
10.1.2013 | 4500015404 | vrecia do skartovacieho stroja | 234,40 | Alfa office, s.r.o. | |
11.1.2013 | 4500015418 | letenka | 484,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
11.1.2013 | 4500015425 | letenka | 968,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
16.1.2013 | 4500015504 | ročné predplatné domény | 130,00 | Mystery Machine s.r.o. | |
17.1.2013 | 4500015526 | letenka | 824,20 | Satur Travel, a.s. | |
18.1.2013 | 4500015535 | odhŕňanie snehu na parkovisku MPSVR SR | 644,68 | EKO, podnik verejnoprosp. služieb | |
22.1.2013 | 4500015565 | tepovanie kobercov | 27,58 | AB Facility s.r.o. | |
22.1.2013 | 4500015577 | občerstvenie | 316,00 | Sodexo, s.r.o. | |
22.1.2013 | 4500015579 | prenájom priestorov | 575,00 | Národný inšpektorát práce | |
23.1.2013 | 4500015584 | tonery | 687,40 | Pergamon, s.r.o. | |
23.1.2013 | 4500015587 | letenka | 244,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
25.1.2013 | 4500015628 | inzercia | 506,27 | ECOPRESS, a.s. | |
29.1.2013 | 4500015659 | oprava služobného automobilu | 436,00 | PORSCHE Bratislava | |
29.1.2013 | 4500015663 | individuálne jazykové konzultácie | 9 990,00 | Procháczková Sylvia, Mgr. | |
30.1.2013 | 4500015678 | oprava motorového vozidla | 153,00 | PORSCHE Bratislava | |
30.1.2013 | 4500015679 | otočné stoličky | 1 022,00 | Jozef Merašický - Nábytok | |
30.1.2013 | 4500015682 | závesné obaly do kartotéky A4 | 237,60 | AJ Produkty, a.s. | |
30.1.2013 | 4500015684 | letenka 3ks | 1 701,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
30.1.2013 | 4500015685 | oprava služobného automobilu | 500,00 | Autosklo Hornet, s.r.o. | |
1.2.2013 | 4500015698 | poťahy na stoličky | 2 196,00 | Ústav na výkon trestu odňatia slob. | |
1.2.2013 | 4500015699 | tepovanie kancelárií | 91,51 | AB Facility s.r.o. | |
1.2.2013 | 4500015702 | letenka | 484,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
1.2.2013 | 4500015703 | letenka | 484,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
4.2.2013 | 4500015716 | letenka | 499,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
5.2.2013 | 4500015729 | výroba hlavičkového papiera | 316,80 | OKAT PLUS s.r.o. | |
5.2.2013 | 4500015730 | servisná prehliadka elektrického zdroja | 1 109,52 | TTS Martin, s.r.o. | |
5.2.2013 | 4500015731 | traktorová kosačka | 5 330,00 | Marián Šupa | |
5.2.2013 | 4500015732 | skartovačka 2ks | 482,40 | Pócs Ladislav - 3P | |
5.2.2013 | 4500015735 | ubytovanie + stravovanie | 221,50 | Národný inšpektorát práce | |
5.2.2013 | 4500015736 | ultrabook Lenovo IdealPad U310 | 812,40 | Autocont SK | |
5.2.2013 | 4500015738 | oprava služobného automobilu | 1 500,00 | PORSCHE Bratislava | |
6.2.2013 | 4500015750 | výmena pamäťovej jednotky | 189,60 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | |
6.2.2013 | 4500015751 | oprava serverov | 1 454,40 | Mikrofer-Ferianc | |
12.2.2013 | 4500015780 | občerstvenie | 51,90 | František Pánik - PAREST | |
14.2.2013 | 4500015817 | kancelárske kvetiny | 400,00 | FANY FLORA | |
14.2.2013 | 4500015818 | Delonghi EC 190 CD | 93,50 | František Vangel - ANDREA SHOP | |
14.2.2013 | 4500015829 | ubytovanie | 191,00 | Mecom, s.r.o. | |
15.2.2013 | 4500015833 | montáž a inštalácia VRZ | 2 069,46 | Automobilové opravovne MV SR | |
15.2.2013 | 4500015844 | letenka 2ks | 1 498,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
18.2.2013 | 4500015851 | servis na poplachovej ústredni ATS | 40,00 | EMM International, s.r.o. | |
18.2.2013 | 4500015861 | preklad č. 17 | 16,50 | Euro VKM, s.r.o. | |
19.2.2013 | 4500015887 | občerstvenie | 2 510,00 | K&M gastro s.r.o. | |
20.2.2013 | 4500015902 | občerstvenie | 58,65 | František Pánik - PAREST | |
20.2.2013 | 4500015903 | kvetinová výzdoba | 690,00 | FANY FLORA | |
20.2.2013 | 4500015904 | medaile | 396,00 | VICTORIA ART, s.r.o. | |
20.2.2013 | 4500015906 | vysávač rowenta RO 462701 | 113,00 | František Vangel - ANDREA SHOP | |
21.2.2013 | 4500015911 | letenka | 749,00 | Faveo, s.r.o. | |
22.2.2013 | 4500015924 | letenka | 366,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
22.2.2013 | 4500015932 | letenka 3ks | 1 689,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
22.2.2013 | 4500015933 | letenka | 520,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
22.2.2013 | 4500015934 | letenka | 950,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
25.2.2013 | 4500015948 | preklad č. 18 | 478,50 | Euro VKM, s.r.o. | |
25.2.2013 | 4500015951 | vypracovanie znaleckého posudku | 500,00 | Doc. Ing. Zora Petráková, PhD. | |
26.2.2013 | 4500015959 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
26.2.2013 | 4500015965 | oprava čelného skla | 54,00 | Autosklo Hornet, s.r.o. | |
27.2.2013 | 4500015970 | letenka | 564,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015984 | letenka | 565,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015985 | letenka 2ks | 1 090,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015986 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015987 | letenka 2ks | 714,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015993 | prelitrovanie služobných vozidiel | 944,00 | Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D. | |
1.3.2013 | 4500015994 | montáž VRZ do služobného vozidla | 2 069,46 | Automobilové opravovne MV SR | |
1.3.2013 | 4500015995 | servis kopírovacieho zariadenia | 345,60 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | |
1.3.2013 | 4500015996 | tlmočenie č. 20 | 30,00 | Euro VKM, s.r.o. | |
1.3.2013 | 4500015997 | preklad č. 19 | 47,25 | Euro VKM, s.r.o. | |
4.3.2013 | 4500016006 | výroba obalu na porady vedenia 200ks | 93,00 | OKAT PLUS s.r.o. | |
5.3.2013 | 4500016007 | kurz francúzskeho jazyka 11 os. | 1 631,00 | Institut Francais de Slovaquie | |
5.3.2013 | 4500016008 | letenka | 810,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
5.3.2013 | 4500016018 | preklad č. 21 | 64,35 | Euro VKM, s.r.o. | |
6.3.2013 | 4500016023 | oprava služobného automobilu | 694,97 | PORSCHE Bratislava | |
6.3.2013 | 4500016024 | tonery | 892,68 | Pergamon, s.r.o. | |
6.3.2013 | 4500016025 | letenka 2ks | 1 470,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
7.3.2013 | 4500016054 | skúška ochran pomôcok pre trafostanicu | 241,38 | Elektro Global Slovakia, s.r.o. | |
7.3.2013 | 4500016055 | deratizácia priestorov | 150,00 | INSEKTPOL, spol. s r.o. | |
7.3.2013 | 4500016056 | výmena čelého skla | 524,00 | PORSCHE Bratislava | |
7.3.2013 | 4500016059 | kvetinová výzdoba | 260,00 | FANY FLORA | |
8.3.2013 | 4500016061 | letenka | 574,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
8.3.2013 | 4500016062 | letenka | 691,00 | Faveo, s.r.o. | |
8.3.2013 | 4500016066 | papierové skladané utierky | 2 550,00 | MARK bal, s.r.o. | |
11.3.2013 | 4500016069 | pneumatiky zimné | 1 200,00 | AZ pneu, s.r.o. | |
11.3.2013 | 4500016079 | kurz francúzskeho jazyka 4 os. | 539,00 | Institut Francais de Slovaquie | |
13.3.2013 | 4500016109 | dopravno-psychologické vyšetrenie | 360,00 | Psychol amb - PhDr. Jana Zvarová | |
13.3.2013 | 4500016110 | elektroinštalačný materiál | 398,80 | BQZ, s.r.o. | |
13.3.2013 | 4500016111 | tonery | 1 938,80 | Pergamon, s.r.o. | |
15.3.2013 | 4500016126 | montáž frekvenčného riadenia výťahu | 8 034,00 | OTIS Výťahy, s.r.o. | |
15.3.2013 | 4500016129 | orezávanie stromov pred budovou MPSVR SR | 2 100,00 | RONDO, s.r.o. | |
18.3.2013 | 4500016147 | výmena poplachovej ústredne ATS | 800,00 | EMM International, s.r.o. | |
18.3.2013 | 4500016148 | občerstvenie | 70,00 | František Pánik - PAREST | |
18.3.2013 | 4500016154 | autofólie na motorové vozidlá | 280,00 | AB spoločnosť, s.r.o. | |
18.3.2013 | 4500016162 | letenka | 338,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
18.3.2013 | 4500016163 | gastrolístky | 25 920,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | |
19.3.2013 | 4500016168 | preklad č. 23 | 22,95 | Euro VKM, s.r.o. | |
19.3.2013 | 4500016169 | preklad č. 24 | 160,05 | Euro VKM, s.r.o. | |
19.3.2013 | 4500016170 | preklad č. 22 | 62,70 | Euro VKM, s.r.o. | |
19.3.2013 | 4500016175 | letenka | 445,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
19.3.2013 | 4500016176 | plechové disky | 180,00 | AZ pneu, s.r.o. | |
20.3.2013 | 4500016195 | letenka | 370,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
20.3.2013 | 4500016196 | ubytovanie a stravovanie | 797,00 | Národný inšpektorát práce | |
22.3.2013 | 4500016205 | čistič trávnika | 460,00 | Mountfield SK, s.r.o. | |
22.3.2013 | 4500016206 | preklad | 237,60 | Euro VKM, s.r.o. | |
25.3.2013 | 4500016212 | oprava kopírovacieho zariadenia | 31,92 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | |
25.3.2013 | 4500016228 | oprava pisoárov | 217,20 | Profisanita s.r.o. | |
27.3.2013 | 4500016254 | letenka | 84,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
2.4.2013 | 4500016266 | toaletný papier | 230,40 | Majster Papier | |
2.4.2013 | 4500016272 | letenky | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
2.4.2013 | 4500016273 | letenka | 780,00 | Faveo, s.r.o. | |
2.4.2013 | 4500016274 | letenka | 779,00 | Faveo, s.r.o. | |
3.4.2013 | 4500016288 | letenka | 733,00 | Faveo, s.r.o. | |
4.4.2013 | 4500016289 | stoličky | 999,00 | Jozef Merašický - Nábytok | |
4.4.2013 | 4500016292 | zimné pneumatiky | 853,00 | Zuzana Mundyová - Victory | |
4.4.2013 | 4500016293 | revízia a vypracovanie správy | 234,00 | LP-AXIS s.r.o. | |
4.4.2013 | 4500016298 | stoličky | 999,00 | Jozef Merašický - Nábytok | |
4.4.2013 | 4500016300 | kurz francúzskeho jazyka 2 os | 840,00 | Institut Francais de Slovaquie | |
4.4.2013 | 4500016304 | letenka | 254,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
5.4.2013 | 4500016318 | preklad | 551,00 | Euro VKM, s.r.o. | |
5.4.2013 | 4500016319 | tlmočenie č. 20 | 150,00 | Euro VKM, s.r.o. | |
5.4.2013 | 4500016320 | odborná prehliadka komínov | 70,00 | pán Gulika Peter | |
5.4.2013 | 4500016327 | občerstvenie | 88,00 | František Pánik - PAREST | |
8.4.2013 | 4500016337 | občerstvenie | 182,67 | Tommys, s.r.o. | |
9.4.2013 | 4500016355 | služba Piano | 39,00 | Piano Media, a.s. | |
9.4.2013 | 4500016356 | letenka | 673,00 | Faveo, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016372 | letenka | 565,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016373 | letenka | 655,00 | Faveo, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016374 | letenka | 655,00 | Faveo, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016375 | propagačné predmety - cukríky | 397,20 | SNOTY, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016376 | servis kopírovacieho zariadenia | 30,00 | Revis-Servis | |
11.4.2013 | 4500016377 | servis požiarnej brány | 216,00 | Pyrobatis Bratislava s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016378 | letenka | 495,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016379 | letenka | 499,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
11.4.2013 | 4500016384 | letenka | 129,00 | Satur Travel, a.s. | |
11.4.2013 | 4500016385 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
15.4.2013 | 4500016408 | realizácia propagačného stánku | 771,48 | Agrokomplex - Výstav. Nitra, š.p. | |
16.4.2013 | 4500016413 | tonery | 189,18 | Pergamon, s.r.o. | |
16.4.2013 | 4500016419 | výroba pečiatok | 13,52 | ALAMEX, s.r.o. | |
16.4.2013 | 4500016420 | letenka | 733,00 | Faveo, s.r.o. | |
16.4.2013 | 4500016421 | letenka | 565,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
17.4.2013 | 4500016428 | letenka | 545,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
17.4.2013 | 4500016431 | občerstvenie | 86,60 | František Pánik - PAREST | |
17.4.2013 | 4500016440 | oprava chladničky | 60,00 | pán Milan Gašparovič - Mraz | |
18.4.2013 | 4500016449 | letenka | 565,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
18.4.2013 | 4500016450 | letenka | 297,77 | Satur Travel, a.s. | |
18.4.2013 | 4500016451 | letenka | 297,77 | Satur Travel, a.s. | |
19.4.2013 | 4500016458 | letenka | 785,00 | Faveo, s.r.o. | |
22.4.2013 | 4500016463 | letenka | 638,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
22.4.2013 | 4500016464 | papier xerox A4 | 464,00 | Xepap s.r.o. | |
22.4.2013 | 4500016465 | kancelárske potreby | 1 740,62 | Xepap s.r.o. | |
23.4.2013 | 4500016473 | kancelárske potreby | 1 888,30 | Xepap s.r.o. | |
23.4.2013 | 4500016478 | letenka | 674,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
23.4.2013 | 4500016480 | gastrolístky | 25 200,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
26.4.2013 | 4500016540 | hygienické potreby | 598,34 | Majster Papier | |
26.4.2013 | 4500016550 | multifunkčné zariadenie, skener | 1 370,88 | Autocont SK | |
29.4.2013 | 4500016556 | letenka | 495,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
30.4.2013 | 4500016563 | tlačoviny 2013 | 18,00 | Magnet Press Slovakia | |
30.4.2013 | 4500016564 | publikácie | 25,00 | Martinus SK | |
30.4.2013 | 4500016565 | publikácie | 11,00 | PhDr. Eva Timková Asertív-Agentúra | |
30.4.2013 | 4500016566 | výroba vizitiek | 23,40 | Fotografik, s.r.o. | |
30.4.2013 | 4500016567 | hlavičkový papier | 232,80 | OKAT PLUS s.r.o. | |
2.5.2013 | 4500016583 | kvetinová výzdoba | 195,00 | FANY FLORA | |
2.5.2013 | 4500016584 | občerstvenie | 1 858,10 | František Pánik - PAREST | |
2.5.2013 | 4500016677 | servis výťahu | 34,79 | KONE s.r.o. | |
6.5.2013 | 4500016597 | servis služobného vozidla | 250,00 | Automobilové opravovne MV SR | |
6.5.2013 | 4500016600 | premietacie plátno | 157,20 | Premietanie.sk | |
6.5.2013 | 4500016601 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
6.5.2013 | 4500016602 | letenka 3ks | 1 518,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
6.5.2013 | 4500016603 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
6.5.2013 | 4500016604 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
7.5.2013 | 4500016614 | diaľkové ovládanie, diktafón | 92,90 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | |
9.5.2013 | 4500016629 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
13.5.2013 | 4500016640 | preklad | 1 089,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
14.5.2013 | 4500016662 | servis kopírovacieho zariadenia | 90,00 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | |
14.5.2013 | 4500016663 | kúpa a výmena LAN zásuvky | 98,40 | MI Trade, s.r.o. | |
14.5.2013 | 4500016664 | letenka | 425,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
14.5.2013 | 4500016665 | letenka | 425,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
15.5.2013 | 4500016679 | preklad | 48,90 | Euro VKM, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016702 | kancelárske otočné kreslo Manta 6ks | 1 194,00 | Jozef Merašický - Nábytok | |
16.5.2013 | 4500016704 | dodávka a výmena filtorv klima zariaden | 245,00 | Euroklíma, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016706 | letenka | 523,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016707 | tepovanie | 7,64 | AB Facility s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016708 | letenka | 694,00 | Faveo, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016709 | preklad | 122,10 | Euro VKM, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016710 | letenka | 493,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
16.5.2013 | 4500016711 | letenka | 493,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
17.5.2013 | 4500016723 | chemické a dezinfekčné pros do fontány | 229,90 | B.P.A. s.r.o. | |
17.5.2013 | 4500016724 | výroba reprezentačných dvojhárkov | 868,80 | OKAT PLUS s.r.o. | |
17.5.2013 | 4500016725 | letenka | 564,00 | Redi Tour, s.r.o. | |
17.5.2013 | 4500016726 | tlmočenie | 150,00 | Euro VKM, s.r.o. | |
21.5.2013 | 4500016752 | občerstvenie | 5 100,00 | Tehelné pole, a.s. prev Double Tree by Hilton | |
21.5.2013 | 4500016756 | letenka | 499,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | |
22.5.2013 | 4500016762 | motorová kosačka | 350,00 | TENAR, spol. s r.o. | |
22.5.2013 | 4500016763 | oprava vstupnej rampy | 104,00 | Prodax - V. Varga | |
22.5.2013 | 4500016764 | čistenie a reparácia žľabov | 288,08 | Michal Hanko H-stav | |
22.5.2013 | 4500016766 | tonery | 2 950,30 | Pergamon, s.r.o. | |
22.5.2013 | 4500016768 | oprava tlakového čističa | 434,88 | Wap ALTO - čistiace systémy, s.r.o. | |
22.5.2013 | 4500016769 | letenka | 733,00 | Faveo, s.r.o. | |
23.5.2013 | 4500016781 | nákup serverov | 11 517,60 | SOFOS, s.r.o. | |
23.5.2013 | 4500016782 | nákup pamätí a harddiskov | 11 113,20 | SOFOS, s.r.o. | |
23.5.2013 | 4500016791 | letenka | 775,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
23.5.2013 | 4500016792 | letenka | 565,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
23.5.2013 | 4500016793 | letenka | 565,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
23.5.2013 | 4500016795 | doobjednávka - servis služobného vozidla | 169,09 | Automobilové opravovne MV SR | |
24.5.2013 | 4500016808 | gastrolístky | 24 120,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | |
27.5.2013 | 4500016818 | preklad | 37,80 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
27.5.2013 | 4500016819 | letenka | 464,45 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
28.5.2013 | 4500016828 | odborná skúška+odborná prehliadka elek. | 200,00 | Ján Ambrózy - El.Vy.S | |
28.5.2013 | 4500016829 | zníženie zemného odporu bleskozvodu | 250,00 | Ján Ambrózy - El.Vy.S | |
28.5.2013 | 4500016830 | návrh riešenia priestorov na MPSVR SR | 5 999,82 | Kinnarps, spol. s r.o. | |
29.5.2013 | 4500016835 | výroba vizitiek | 15,60 | Fotografik, s.r.o. | |
29.5.2013 | 4500016850 | letenka | 454,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
29.5.2013 | 4500016851 | letenka | 360,00 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
29.5.2013 | 4500016852 | Pap xerox A4 | 464,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
30.5.2013 | 4500016866 | letenka | 350,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
30.5.2013 | 4500016867 | letenka | 350,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
31.5.2013 | 4500016875 | preklad | 21,45 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
31.5.2013 | 4500016876 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
31.5.2013 | 4500016877 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
4.6.2013 | 4500016888 | letná zmes do ostrekovačov | 90,00 | Róbert Pavelka | |
4.6.2013 | 4500016889 | servis kopírovacieho zariadenia | 78,82 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | |
4.6.2013 | 4500016896 | letenky | 845,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
4.6.2013 | 4500016897 | letenky | 811,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
5.6.2013 | 4500016913 | servisná prehliadka referentského vozidla | 230,00 | HS - plus, s.r.o. | |
5.6.2013 | 4500016914 | čistenie odpadového potrubia | 400,00 | pán Rigo Peter | |
5.6.2013 | 4500016915 | preklad | 85,14 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
5.6.2013 | 4500016922 | výroba pohárov a medailí | 406,76 | Poháry Bauer, s.r.o. | |
5.6.2013 | 4500016924 | výroba vizitiek | 15,60 | Fotografik, s.r.o. | |
6.6.2013 | 4500016933 | ubytovanie a nájom rokovac priestorov | 980,00 | Účelové zariadenie Kancelárie NR SR | |
6.6.2013 | 4500016934 | tlmočenie | 308,00 | euro | zmluva č. 13014/11-II/4 |
6.6.2013 | 4500016936 | občerstvenie | 543,15 | Tommys, s.r.o. | |
6.6.2013 | 4500016943 | tlmočenie | 60,00 | euro | zmluva č. 13014/11-II/4 |
7.6.2013 | 4500016951 | letenky | 803,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
7.6.2013 | 4500016952 | letenky | 778,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
10.6.2013 | 4500016967 | letenky | 1 378,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
10.6.2013 | 4500016968 | preklad | 599,40 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
10.6.2013 | 4500016971 | pracovný obed | 174,80 | František Pánik - PAREST | |
10.6.2013 | 4500016972 | preklad | 33,00 | Euro VKM, s.r.o. | |
11.6.2013 | 4500016975 | preklad | 66,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
11.6.2013 | 4500016976 | letenky | 565,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
11.6.2013 | 4500016977 | toaletný papier | 288,00 | majster Papier | zmluva č. 59142013101593 |
13.6.2013 | 4500016992 | výmena okennej tabule | 152,21 | Branislav Kralovič - sklenárstvo | |
13.6.2013 | 4500016993 | montáž sneholamov | 1 998,14 | Michal Hanko H-stav | |
13.6.2013 | 4500017000 | letenky | 2 170,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
14.6.2013 | 4500017017 | letenky | 513,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
14.6.2013 | 4500017019 | kuchynské potreby | 1 840,91 | Ing. Igor Ďuris MERKÚR | |
17.6.2013 | 4500017029 | preklad | 2 453,55 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
18.6.2013 | 4500017040 | gastrolístky | 27 360,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
18.6.2013 | 4500017041 | letenky | 640,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
19.6.2013 | 4500017048 | preklad | 30,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
19.6.2013 | 4500017050 | profylaktická prehliadka klima zar | 1 000,00 | NETsystems a.s. | |
19.6.2013 | 4500017051 | letenky | 530,00 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
20.6.2013 | 4500017063 | kancelárske potreby | 2 737,95 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
20.6.2013 | 4500017064 | Pap xerox A4 | 1 044,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
20.6.2013 | 4500017065 | tonery | 2 040,40 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
20.6.2013 | 4500017066 | kancelárske potreby | 1 698,79 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
24.6.2013 | 4500017082 | upratovanie technologickej miestnosti | 300,00 | Belfor Slovakia, s.r.o. | |
26.6.2013 | 4500017114 | prenájom priestorov a stravovanie | 554,00 | Hotel Bôrik | |
27.6.2013 | 4500017122 | výroba vizitiek | 7,80 | Fotografik, s.r.o. | |
27.6.2013 | 4500017129 | letenky | 350,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
27.6.2013 | 4500017132 | vzduchová clona | 1 051,20 | Imtec - Imrich Mattoš | |
27.6.2013 | 4500017134 | geometria služobného vozidla | 90,00 | Automobilové opravovne MV SR | |
28.6.2013 | 4500017138 | letenky | 1 250,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
28.6.2013 | 4500017139 | letenky | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
28.6.2013 | 4500017140 | úradné meranie spotreby paliva | 323,52 | Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D. | |
28.6.2013 | 4500017142 | toaletný papier | 288,00 | Majster Papier | zmluva č. 59142013101593 |
1.7.2013 | 4500017144 | výroba vizitiek | 23,40 | Fotografik, s.r.o. | |
1.7.2013 | 4500017146 | občerstvenie | 478,80 | Tommys, s.r.o. | |
4.7.2013 | 4500017168 | preklad č. 44 | 85,80 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
9.7.2013 | 4500017179 | letenka | 566,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
9.7.2013 | 4500017180 | letenka | 109,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
9.7.2013 | 4500017181 | letenka | 1 928,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
11.7.2013 | 4500017199 | výmena vertikálnych žalúzií | 162,54 | Termax Group, s.r.o. | |
11.7.2013 | 4500017201 | xerografický papier A4 | 232,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
11.7.2013 | 4500017202 | xerografický papier A4 | 928,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
12.7.2013 | 4500017211 | servis kopírovacieho stroja | 180,00 | Revis-Servis | |
12.7.2013 | 4500017212 | vytvorenie a sprístupnenie štúdie | 11 640,00 | BrightVox, s.r.o. | |
16.7.2013 | 4500017232 | zverejnenie inzerátu | 217,01 | ECOPRESS, a.s. | |
16.7.2013 | 4500017234 | občerstvenie | 92,60 | František Pánik - PAREST | |
16.7.2013 | 4500017239 | elektrospotrebiče | 813,40 | Elektrosped, a.s. | |
17.7.2013 | 4500017242 | letenka | 566,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
17.7.2013 | 4500017243 | tonery | 3 258,72 | Pergamon, s.r.o. | |
18.7.2013 | 4500017244 | oprava poškodených dverí | 1 022,35 | Autoslužby servis s.r.o. | |
18.7.2013 | 4500017245 | založenie poškodeného ležatého rozvodu | 2 010,63 | Horník plus, s.r.o. | |
19.7.2013 | 4500017256 | výroby obalov | 93,00 | OKAT PLUS s.r.o. | |
19.7.2013 | 4500017258 | servis služobného vozidla | 849,60 | SWK car s.r.o. | |
23.7.2013 | 4500017268 | auto fólie na služobné vozidlo | 150,00 | AB spoločnosť, s.r.o. | |
23.7.2013 | 4500017269 | kontrola požiarnej techniky | 2 213,10 | Dušan Hazucha - HASIL | |
24.7.2013 | 4500017274 | gastrolístky | 24 120,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
24.7.2013 | 4500017283 | výškové práce na MPSVR SR | 22 742,76 | Silvester Gál | |
24.7.2013 | 4500017408 | mobilný telefón | 377,10 | Orange Slovensko, a.s. | |
25.7.2013 | 4500017303 | dávkovač na tekuté mydlo, zásobník na toaletný papier | 484,60 | Vencl SK s.r.o. | |
25.7.2013 | 4500017306 | vyčistenie a umytie okien | 22 442,88 | KIBO spol. s r.o. | |
29.7.2013 | 4500017317 | tonery | 6 537,07 | Pergamon, s.r.o. | |
29.7.2013 | 4500017329 | letenky | 1 137,30 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
30.7.2013 | 4500017342 | puzdro na služobný mobil | 21,84 | Orange Slovensko, a.s. | |
1.8.2013 | 4500017354 | preklad č. 47 | 16,50 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
1.8.2013 | 4500017355 | oprava EPS hlásiča | 103,00 | Diafan s.r.o. | |
1.8.2013 | 4500017367 | oprava rampy na parkovisku | 688,80 | Prodax - V. Varga | |
1.8.2013 | 4500017368 | kancelárske kreslo | 618,54 | Ramcas, s.r.o. | |
5.8.2013 | 4500017373 | preklad č. 48 | 21,60 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
5.8.2013 | 4500017378 | doplnenie kamerového systému | 5 952,00 | Vladimír Vanček H&V-corporation | |
5.8.2013 | 4500017379 | vizitky obojstranné farebné | 46,80 | Fotografik, s.r.o. | |
5.8.2013 | 4500017380 | výroba hlavičkového papiera a obálky | 277,30 | OKAT PLUS s.r.o. | |
7.8.2013 | 4500017386 | hygienické potreby | 492,12 | majster Papier | zmluva č. 59142013101593 |
7.8.2013 | 4500017387 | kancelársky xerografický papier | 352,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
8.8.2013 | 4500017392 | servis kopírovacieho zariadenia | 145,20 | Mikrofer-Ferianc | |
8.8.2013 | 4500017393 | konzekutívne tlmočenie č. 49 | 90,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
8.8.2013 | 4500017397 | odborná prehliadka | 6 389,51 | J T B, s.r.o. | |
8.8.2013 | 4500017398 | kurz francúzskeho jazyka | 420,00 | Institut Francais de Slovaquie | |
13.8.2013 | 4500017427 | papier xerox A4 | 1 044,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
15.8.2013 | 4500017434 | preklad č. 50 | 81,84 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
15.8.2013 | 4500017435 | elektromechanický čistič potrubia | 1 509,12 | MAXI Group Slovakia s.r.o. | |
19.8.2013 | 4500017461 | kancelársky papier A4 | 464,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
19.8.2013 | 4500017464 | tonery | 2 814,60 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
20.8.2013 | 4500017466 | letná pneumatika Pirelli | 175,00 | BPC Auto, s.r.o. | |
20.8.2013 | 4500017467 | kurz francúzskeho jazyka | 105,00 | Institut Francais de Slovaquie | |
20.8.2013 | 4500017468 | nákup publikácií | 127,50 | Paed.Dr. Eva ;Gáboríková - EFE | |
21.8.2013 | 4500017474 | gastrolístky | 21 600,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
21.8.2013 | 4500017475 | spiatočná letenka | 550,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
21.8.2013 | 4500017476 | doprava regálov | 744,00 | Valeo Moving Services, s.r.o. | |
21.8.2013 | 4500017479 | servis multifunkčných zariadení | 653,30 | Mikrofer-Ferianc | |
21.8.2013 | 4500017481 | výmena koberca | 1 135,25 | JUTEX - Contract, spol. s r.o. | |
23.8.2013 | 4500017508 | spiatočná letenka | 562,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
23.8.2013 | 4500017509 | preklad č. 51 | 1 156,65 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
23.8.2013 | 4500017510 | preklad č. 52 | 666,90 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
23.8.2013 | 4500017511 | preklad č. 53 | 137,70 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
23.8.2013 | 4500017513 | sťahovacie práce | 5 856,00 | Valeo Moving Services, s.r.o. | |
26.8.2013 | 4500017523 | preklad č. 54 | 2 998,88 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
27.8.2013 | 4500017534 | smútočný veniec | 250,00 | FANY FLORA | |
28.8.2013 | 4500017547 | rekonštrukcia rozvodov TUV | 35 838,00 | VIKRA, s.r.o. | |
28.8.2013 | 4500017560 | preklad č. 55 | 584,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
28.8.2013 | 4500017955 | práce na ochrane povrchov | 23 156,76 | Ing. Stanislav Zelenský | |
3.9.2013 | 4500017582 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
3.9.2013 | 4500017583 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
3.9.2013 | 4500017584 | letenka | 564,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
3.9.2013 | 4500017585 | kancelárske potreby | 1 285,18 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
4.9.2013 | 4500017601 | smútočný veniec | 220,00 | FANY FLORA | |
4.9.2013 | 4500017603 | občerstvenie | 269,88 | František Pánik - PAREST | |
4.9.2013 | 4500017604 | servisná prehliadka | 313,50 | PORSCHE Bratislava | |
4.9.2013 | 4500017605 | letenky | 637,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
5.9.2013 | 4500017611 | letenka | 660,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
5.9.2013 | 4500017613 | vodomer | 221,06 | Horník plus, s.r.o. | |
6.9.2013 | 4500017616 | neonova linka nan budovu MPSVR SR | 23 874,00 | HANTON - svetelné reklamy, s.r.o. | |
9.9.2013 | 4500017643 | letenka | 839,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
9.9.2013 | 4500017645 | preklad č. 56 | 3 517,47 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
10.9.2013 | 4500017653 | odber a rozbor odpadovej vody | 134,04 | Aquaseco s.r.o. | |
10.9.2013 | 4500017663 | zabezpečenie ozvučenia | 249,60 | T Service, s.r.o. | |
10.9.2013 | 4500017664 | letenka | 267,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
12.9.2013 | 4500017689 | pracovná večera | 150,00 | Hotel Danubia Gate | |
13.9.2013 | 4500017696 | pravidelná odborná prehliadka | 200,00 | Púčik Rastislav | |
13.9.2013 | 4500017697 | odborná prehliadka tlakovej nádoby | 130,00 | Šimšaj Milan | |
13.9.2013 | 4500017698 | letenka | 1 344,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
13.9.2013 | 4500017710 | letenky | 464,10 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
16.9.2013 | 4500017720 | tlmočenie | 591,36 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
17.9.2013 | 4500017739 | výroba pečiatok | 33,74 | ALAMEX, s.r.o. | |
17.9.2013 | 4500017741 | ubytovanie, strava a občerstvenie | 532,44 | Národný inšpektorát práce | |
18.9.2013 | 4500017747 | pracovný obed | 144,60 | František Pánik - PAREST | |
18.9.2013 | 4500017748 | občerstvenie | 281,72 | Tommys, s.r.o. | |
18.9.2013 | 4500017749 | odborný kurz | 624,00 | Top Consult Group, s.r.o. | |
18.9.2013 | 4500017751 | letenka | 709,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
18.9.2013 | 4500017752 | letenka | 492,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
18.9.2013 | 4500017753 | letenka | 575,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
18.9.2013 | 4500017754 | letenka | 495,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
19.9.2013 | 4500017763 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
19.9.2013 | 4500017764 | preklad č. 59 | 1 019,52 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
19.9.2013 | 4500017765 | preklad č. 58 | 557,70 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
19.9.2013 | 4500017771 | hasiace prístroje | 979,20 | Dušan Hazucha - HASIL | |
19.9.2013 | 4500017774 | magnetická tabuľa | 205,92 | DUKEB - Dušan Kevický | |
23.9.2013 | 4500017797 | obed pre pracovnú skupinu | 57,60 | František Pánik - PAREST | |
23.9.2013 | 4500017798 | gastrolístky | 23 040,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
24.9.2013 | 4500017808 | tonery | 2 131,74 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
24.9.2013 | 4500017810 | letenky | 2 490,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
24.9.2013 | 4500017813 | letenka | 563,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
25.9.2013 | 4500017833 | kvetinová výzdoba | 992,80 | FANY FLORA | |
25.9.2013 | 4500017835 | občerstvenie | 5 536,00 | Chillas, s.r.o. | |
25.9.2013 | 4500017842 | preklad č. 61 | 1 425,50 | Euro VKM, s.r.o. | |
25.9.2013 | 4500017843 | preklad č. 60 | 389,80 | Euro VKM, s.r.o. | |
25.9.2013 | 4500017852 | preklad č. 62 | 114,90 | Euro VKM, s.r.o. | |
26.9.2013 | 4500017864 | letenky | 1 236,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
26.9.2013 | 4500017865 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
26.9.2013 | 4500017866 | podložky pod stoličku | 319,20 | TSV Papier | |
27.9.2013 | 4500017877 | publikácie | 127,60 | centrálny obstarávateľ | |
27.9.2013 | 4500017880 | občerstvenie | 170,50 | František Pánik - PAREST | |
27.9.2013 | 4500017881 | dodanie a personaliz čipových kariet | 3 590,40 | Lynx, s.r.o. | |
27.9.2013 | 4500017882 | vysielačky | 185,00 | Datacomp, s.r.o. | |
30.9.2013 | 4500017897 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
1.10.2013 | 4500017902 | toaletný papier | 288,00 | majster Papier | zmluva č. 59142013101593 |
1.10.2013 | 4500017903 | občerstvenie | 2 260,00 | Chillas, s.r.o. | |
1.10.2013 | 4500017904 | projektor | 2 394,00 | Autocont SK | |
1.10.2013 | 4500017910 | výmena požiarnych hlásičov | 271,27 | Diafan s.r.o. | |
2.10.2013 | 4500017914 | letenka | 129,85 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
2.10.2013 | 4500017915 | letenky | 129,85 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
2.10.2013 | 4500017916 | letenka | 475,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
2.10.2013 | 4500017917 | občerstvenie | 80,00 | Národný inšpektorát práce | |
3.10.2013 | 4500017932 | školenie | 1 188,00 | Soitron, s.r.o. | |
3.10.2013 | 4500017933 | deratizácia priestorov | 140,00 | INSEKTPOL, spol. s r.o. | |
3.10.2013 | 4500017934 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
3.10.2013 | 4500017935 | kancelárske potreby | 1 188,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
3.10.2013 | 4500017936 | tonery | 167,68 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
4.10.2013 | 4500017956 | systém ele verejného obstarávania | 2 400,00 | Evoservis s.r.o. | |
7.10.2013 | 4500017973 | papier xerox A4 | 1 188,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
7.10.2013 | 4500017974 | preklad č. 64 | 215,16 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
7.10.2013 | 4500017975 | výroba vizitiek | 19,20 | Fotografik, s.r.o. | |
7.10.2013 | 4500017976 | výroba vizitiek | 46,80 | Fotografik, s.r.o. | |
8.10.2013 | 4500017992 | letenky | 569,00 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
9.10.2013 | 4500017997 | hlavičkový papier | 414,00 | OKAT PLUS s.r.o. | |
9.10.2013 | 4500017998 | preklad č. 63 | 2 442,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
9.10.2013 | 4500017999 | tonery | 575,40 | NEPA Slovakia s.r.o. | |
9.10.2013 | 4500018000 | tonery | 463,00 | Pergamon, s.r.o. | |
10.10.2013 | 4500018028 | tlmočenie č. 66 | 150,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
10.10.2013 | 4500018029 | letenka | 758,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
10.10.2013 | 4500018030 | letenka | 650,10 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
10.10.2013 | 4500018036 | letenka | 650,10 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
11.10.2013 | 4500018045 | letenky | 1 704,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
15.10.2013 | 4500018069 | preklad č. 67 | 257,40 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
15.10.2013 | 4500018070 | letenky | 389,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
15.10.2013 | 4500018071 | letenka | 193,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
16.10.2013 | 4500018087 | zimné pneumatiky | 447,27 | AKH Slovakia, s.r.o. | |
16.10.2013 | 4500018089 | rokovanie a porada VSÚ | 763,00 | Národný inšpektorát práce | |
16.10.2013 | 4500018092 | system na vjazd a vyjazd z parkoviska | 7 896,00 | Lynx, s.r.o. | |
16.10.2013 | 4500018093 | oprava dokovacích staníc | 119,30 | Mikrofer-Ferianc | |
16.10.2013 | 4500018103 | kalendáre a diáre | 1 196,16 | KG-Kans, Miroslav Gieci | |
16.10.2013 | 4500018104 | preklad č. 65 | 4 834,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
16.10.2013 | 4500018106 | preklad č. 68 | 87,12 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
17.10.2013 | 4500018117 | školenie | 1 548,00 | Inbox SK, s.r.o. | |
17.10.2013 | 4500018118 | školenie | 1 068,00 | Protifob, s.r.o. | |
21.10.2013 | 4500018140 | odborný posudok | 180,00 | Hasil HD, s.r.o. | |
21.10.2013 | 4500018141 | batérie pre server | 322,80 | Swiss spol. s r.o. | |
21.10.2013 | 4500018142 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
21.10.2013 | 4500018143 | letenka | 333,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
21.10.2013 | 4500018144 | tonery | 90,70 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
21.10.2013 | 4500018145 | občerstvenie | 2 400,00 | Hotel Sorea Regia | |
22.10.2013 | 4500018170 | kvetinová výzdoba | 150,00 | FANY FLORA | |
23.10.2013 | 4500018180 | tonery | 9 312,35 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
24.10.2013 | 4500018186 | sťahovanie nábytku | 1 353,60 | Valeo Moving Services, s.r.o. | |
24.10.2013 | 4500018193 | gastrolístky | 25 560,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
25.10.2013 | 4500018227 | výmena parapety | 1 190,35 | Mário Doka M-Unit | |
25.10.2013 | 4500018228 | výmena koberca | 1 100,00 | Mário Doka M-Unit | |
25.10.2013 | 4500018229 | úprava omietok a elektroinštalácie | 1 004,50 | Mário Doka M-Unit | |
28.10.2013 | 4500018231 | preklad č. 69 | 305,80 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
28.10.2013 | 4500018233 | ročné predplatné domény | 130,00 | Mystery Machine s.r.o. | |
28.10.2013 | 4500018234 | letenky | 1 266,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
28.10.2013 | 4500018254 | úprava ele požiarnej signalizácie | 1 443,92 | Diafan s.r.o. | |
29.10.2013 | 4500018256 | preklad č. 70 | 59,60 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
29.10.2013 | 4500018265 | letenka | 608,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
5.11.2013 | 4500018306 | papier pre farebnú tlač | 130,00 | KG-Kans, Miroslav Gieci | |
5.11.2013 | 4500018307 | revízia tlakových zariadení | 792,00 | Hasil HD, s.r.o. | |
5.11.2013 | 4500018308 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 300,00 | Hasil HD, s.r.o. | |
7.11.2013 | 4500018325 | digitálny frankovací stroj | 1 644,00 | EVROFIN Int., s.r.o. | |
7.11.2013 | 4500018326 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
7.11.2013 | 4500018327 | preklad č. 71 | 182,65 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
7.11.2013 | 4500018340 | oprava LCD monitorov | 282,00 | Mikrofer-Ferianc | |
8.11.2013 | 4500018352 | letenky | 1 998,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
8.11.2013 | 4500018353 | výroba plakiet | 87,79 | Victory sport, s.r.o. | |
11.11.2013 | 4500018368 | finančný príspevok na Ekotopfilm | 1 278,00 | Ing. Pavol Lím - Ekotopfilm | |
11.11.2013 | 4500018376 | účasť na konferencii | 520,00 | Slovenský inštitút interných audítorov | |
11.11.2013 | 4500018377 | preklad č. 72 | 52,11 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
12.11.2013 | 4500018380 | kancelárske potreby | 363,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
12.11.2013 | 4500018381 | kancelárske potreby | 77,72 | Xepap s.r.o. | |
12.11.2013 | 4500018382 | výroba pečiatok | 47,71 | ALAMEX, s.r.o. | |
12.11.2013 | 4500018383 | kancelárske potreby | 3 756,63 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
12.11.2013 | 4500018384 | kytice | 50,00 | FANY FLORA | |
12.11.2013 | 4500018387 | letenka | 630,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
13.11.2013 | 4500018393 | školenie | 1 872,00 | Inbox SK, s.r.o. | |
13.11.2013 | 4500018400 | občerstvenie | 801,98 | Tommys, s.r.o. | |
13.11.2013 | 4500018404 | pracovný obed | 372,00 | František Pánik - PAREST | |
13.11.2013 | 4500018406 | odber a rozbor odpadovej vody | 134,04 | Aquaseco s.r.o. | |
13.11.2013 | 4500018408 | výmena vrtule klimatizačnej jednotky | 159,85 | Klimatech s.r.o. | |
13.11.2013 | 4500018409 | letenky | 507,00 | Satur Travel, a.s. | zmluva č. 032011b |
13.11.2013 | 4500018410 | letenka | 566,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
14.11.2013 | 4500018415 | tlmočenie č. 73, technika | 2 202,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
15.11.2013 | 4500018426 | pravidelná servisná prehliadka | 195,00 | V.G. Cars, s.r.o. | |
15.11.2013 | 4500018427 | pravidelná servisná prehliadka | 210,28 | V.G. Cars, s.r.o. | |
15.11.2013 | 4500018428 | aktualizácia antivírussovej bezpečnosti | 11 340,00 | Tempest a.s. | |
20.11.2013 | 4500018464 | výmena dorazu zadných tlmičov | 84,00 | V.G. Cars, s.r.o. | |
21.11.2013 | 4500018490 | občerstvenie | 303,00 | František Pánik - PAREST | |
21.11.2013 | 4500018491 | kancelárska stolička | 262,73 | 1. Beami s.r.o. | |
21.11.2013 | 4500018492 | výmeny čelného skla | 343,61 | Claimex, s.r.o. | |
21.11.2013 | 4500018499 | letenka | 567,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
21.11.2013 | 4500018501 | Pap xerox A4 | 3 168,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
21.11.2013 | 4500018502 | xerografický papier A4 | 528,00 | Xepap s.r.o. | zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
21.11.2013 | 4500018507 | výroba a dodanie propagačných predmetov | 3 420,00 | Agentúra AGE | |
21.11.2013 | 4500018508 | zabezpečenie konferencia | 5 676,00 | Hotel Bôrik | |
21.11.2013 | 4500018509 | gastrolístky | 19 800,00 | Le Cheque DeJeuner s.r.o. | zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
22.11.2013 | 4500018522 | pracovný obed | 504,00 | František Pánik - PAREST | |
25.11.2013 | 4500018534 | pracovný obed | 54,00 | František Pánik - PAREST | |
26.11.2013 | 4500018547 | ozvučenie bez tlmočenia č. 78 | 336,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
26.11.2013 | 4500018548 | letenky | 978,00 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | zmluva č. 032011a |
26.11.2013 | 4500018549 | preklad č. 77 | 277,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
27.11.2013 | 4500018570 | letenka | 565,50 | Redi Tour, s.r.o. | zmluva č. 032011c |
27.11.2013 | 4500018571 | občerstvenie | 201,87 | Tommys, s.r.o. | |
27.11.2013 | 4500018572 | letenka | 878,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
27.11.2013 | 4500018573 | grafické spracovanie podkladov a tlač | 1 500,00 | SkinArt, s.r.o. | |
27.11.2013 | 4500018574 | ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 74 | 294,00 | T Service, s.r.o. | |
27.11.2013 | 4500018575 | ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 75 | 294,00 | T Service, s.r.o. | |
28.11.2013 | 4500018588 | odstránenie poruchy na rozvode inž sietí | 8 646,00 | Trading universal services, s.r.o. | |
29.11.2013 | 4500018619 | seminár | 178,80 | Nakladateľstvo FORUM | |
2.12.2013 | 4500018627 | výroba pečiatok | 49,87 | ALAMEX, s.r.o. | |
2.12.2013 | 4500018628 | oprava automatických posuvných dverí | 99,99 | KONE s.r.o. | |
2.12.2013 | 4500018630 | preklad č. 60 | 108,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
2.12.2013 | 4500018632 | výroba plakiet | 70,22 | Victory sport, s.r.o. | |
2.12.2013 | 4500018633 | hygienické potreby | 462,60 | majster Papier | zmluva č. 59142013101593 |
3.12.2013 | 4500018646 | zapracovanie zmien v IS RSD PRO | 47 520,00 | Softec, spol. s r.o. | zmluva č. 44560/2009 |
3.12.2013 | 4500018647 | zapracovanie zmien v IS KIDS | 15 147,00 | Softec, spol. s r.o. | zmluva č. 44560/2009 |
3.12.2013 | 4500018652 | skriňa univerzálna spisová 3ks | 660,24 | B2B Partner, s.r.o. | |
3.12.2013 | 4500018653 | preklad č. 81 | 43,10 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
3.12.2013 | 4500018654 | preklad č. 82 | 106,00 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
3.12.2013 | 4500018655 | letenka | 619,00 | Faveo, s.r.o. | zmluva č. 032011e |
3.12.2013 | 4500018658 | otvorenie uzamknutého trezora | 500,00 | Milan Taraba | |
4.12.2013 | 4500018671 | výmena kobercov | 1 721,36 | JUTEX - Contract, spol. s r.o. | |
4.12.2013 | 4500018687 | kvetinová výzdoba | 350,00 | FANY FLORA | |
4.12.2013 | 4500018688 | aktualizácia licencie - antivírus | 10 128,00 | exe, spol. s r.o. | |
5.12.2013 | 4500018697 | preklad č. 83 | 165,33 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
5.12.2013 | 4500018702 | občerstvenie | 206,45 | Tommys, s.r.o. | |
9.12.2013 | 4500018732 | občerstvenie | 71,89 | František Pánik - PAREST | |
9.12.2013 | 4500018742 | oprava kopírovacieho zariadenia | 116,50 | Mikrofer-Ferianc | |
10.12.2013 | 4500018771 | tepovanie kobercov | 936,00 | Home Service Slovakia s.r.o. | |
10.12.2013 | 4500018774 | publikovanie oznámenia | 361,44 | Perex, a.s. | |
10.12.2013 | 4500018775 | publikovanie oznámenia | 410,52 | PetitPress a.s. | |
12.12.2013 | 4500018813 | tonery | 11 685,52 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
12.12.2013 | 4500018814 | tonery | 596,30 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 10297/2011-IV/8 |
12.12.2013 | 4500018816 | prenájom automobilovej pracovnej plošiny | 99,60 | Felbermayr Slovakia s.r.o. | |
12.12.2013 | 4500018817 | oprava kopírovacieho zariadenia | 307,92 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | |
16.12.2013 | 4500018850 | ročné diaľničné známky | 1 627,00 | Česmad Slovakia | |
16.12.2013 | 4500018870 | tonery | 2 747,75 | Pergamon, s.r.o. | zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
16.12.2013 | 4500018871 | Elektromateriál | 700,00 | BOZ, s.r.o. | |
16.12.2013 | 4500018872 | výroba obalov | 200,00 | OKAT PLUS s.r.o. | |
16.12.2013 | 4500018877 | pravidelný servis | 212,35 | EURO-STEPS, s.r.o. | |
16.12.2013 | 4500018878 | výmena kobercov | 344,81 | JUTEX - Contract, spol. s r.o. | |
16.12.2013 | 4500018879 | prístroj UNISTER 06A | 430,00 | BQZ, s.r.o. | |
17.12.2013 | 4500018902 | tlač materiálu | 1 181,40 | Mapa Slovakia Editor, s.r.o. | |
17.12.2013 | 4500018903 | vytvorenie titulkov k filmu | 989,00 | BOKK, s.r.o. | |
17.12.2013 | 4500018904 | preklad textu k filmu | 990,00 | Aliancia žien Slovenska | |
18.12.2013 | 4500018910 | servis služobného vozidla | 327,84 | EURO-STEPS, s.r.o. | |
19.12.2013 | 4500018932 | preklad č. 86 | 121,50 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
19.12.2013 | 4500018933 | preklad č. 85 | 16,50 | Euro VKM, s.r.o. | zmluva č. 13014/11-II/4 |
20.12.2013 | 4500018979 | tlačoviny 2014 | 3 956,46 | Slovenská pošta, a.s. | |
20.12.2013 | 4500018980 | tlačoviny 2014 | 2 938,80 | ECOPRESS, a.s. | |
20.12.2013 | 4500018982 | tlačoviny 2014 | 138,00 | W Press a.s. | |
20.12.2013 | 4500018985 | UAD v praxi | 202,30 | Súvaha spol. s r. o. | |
20.12.2013 | 4500018986 | tlačoviny 2014 | 213,60 | Poradca s.r.o. | |
20.12.2013 | 4500018987 | bezpečná práca | 29,94 | Anastázia Bezáková - A+Z | |
20.12.2013 | 4500018988 | tlačoviny 2014 | 1 134,15 | Verlag Dashofer | |
20.12.2013 | 4500018989 | tlačoviny | 75,60 | Magnet Press Slovakia | |
20.12.2013 | 4500018990 | tlačoviny | 553,08 | Trend representative | |
20.12.2013 | 4500018991 | tlačoviny | 319,00 | Obzor, s.r.o. | |
20.12.2013 | 4500018995 | vianočné pohľadnice | 1 201,50 | Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím | |
20.12.2013 | 4500019000 | právny obzor | 57,00 | Stredisko predplatného tlače |