Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000622 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Mesto Trnava |
Sídlo dodávateľa | Hlavná 1/1,917 71 Trnava,SK |
IČO dodávateľa | 00313114 |
Dátum dokladu | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 243.36 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | popl.za kom.odpady r. 2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |