Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000590 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
IČO dodávateľa | 36500968 |
Dátum dokladu | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 113.58 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stoč Tatranská Štrba 19.12.23-12.3.24 |
Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
Identifikácia objednávky |