Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000897 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Severoslov. vodárne a kanalizácie, |
Sídlo dodávateľa | Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK |
IČO dodávateľa | 36672297 |
Dátum dokladu | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 20.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | mes.predpis voda Žilina 5/2024 |
Identifikácia zmluvy | 24787/2023-M_ODP |
Identifikácia objednávky |