Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001102 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Námestie A. Bernoláka 381/4,029 01 Námestovo,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-3 |
Dátum dokladu | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 176.78 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |