Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000947 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
IČO dodávateľa | 30794536KN |
Dátum dokladu | Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 108.92 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | náklady 1-3/2021 Komárno |
Identifikácia zmluvy | 6914/2020-M_ODSM |
Identifikácia objednávky |