Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100002267 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Slovenská 87,080 01 Prešov,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-8 |
Dátum dokladu | Mon Oct 14 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 235.29 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | služby výpožička Prešov vyúčt.3Q 2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |