Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000189 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-7 |
Dátum dokladu | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 56.56 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | zml.o výpož.1/2024/TN - 12/24 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |