Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000262 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Hlavné mesto SR Bratislava |
Sídlo dodávateľa | Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 603481 |
Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 28169.95 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | popl.za komunal.odpad 2025 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |