Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2000000173 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Námestie A. Bernoláka 381/4,029 01 Námestovo,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-3 |
Dátum dokladu | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 237.1 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |