Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2300000132 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Mgr. Robert Mokráš |
Sídlo dodávateľa | Lipová 474/4,900 43 Kalinkovo,SK |
IČO dodávateľa | 55367496 |
Dátum dokladu | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 100.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | kurz 17.5.2024 Braunová |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |